КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія VI скликання

РІШЕННЯ
20.09.2012 N 5/8289

Про затвердження Міської цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012-2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи роботи з соціальної підтримки сімей та сприяння соціальному становленню молоді, створення умов для найбільш повної реалізації сім'ями та молоддю свого потенціалу Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Установити, що відповідальним за виконання Програми є Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям при формуванні бюджетних запитів на наступні роки передбачати видатки на реалізацію Програми.

4. Це рішення оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега

Додаток
до рішення
Київської міської ради
20.09.2012 N 5/8289

Міська цільова програма
підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки

Паспорт
Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки

1.  Ініціатор розроблення Програми  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  п. 2 рішення Колегії виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2011 N 4 
3.  Розробник Програми  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
4.  Співрозробники Програми  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Київський молодіжний центр праці,
Київський міський центр сім'ї "Родинний дім",
районні в місті Києві державні адміністрації 
5.  Замовник (відповідальний виконавець) Програми  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
6.  Учасники (співвиконавці) Програми  Головне управління освіти і науки
Головне управління охорони здоров'я
Головне управління праці та соціального захисту населення
Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва
Головне управління культури
Головне управління житлового забезпечення
Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
Управління преси та інформації
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Служба у справах дітей
Київський міський центр зайнятості
Київський молодіжний центр праці
Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
Районні в місті Києві державні адміністрації
Головне управління МВС України в місті Києві (за згодою)
Головне управління юстиції м. Києва (за згодою)
Управління міграційної служби у м. Києві (за згодою)
Громадські організації (за згодою) 
7.  Термін реалізації Програми  2012-2016 роки 
7.1.  Етапи виконання Програми  2012-2014 роки 
(для довгострокових програм)  2015-2016 роки 
8.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)  Бюджет м. Києва 
9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:  362719,1 
  Загального фонду міського бюджету  302746,4 
  Спеціального фонду міського бюджету  58624,9 
  Коштів інших джерел  1347,8 

Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма

В усьому світі визнано, що сім'я є визначальним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім'ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім'ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем держави, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей та молоді, розвиток духовності та культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім'ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

В Україні та у м. Києві, зокрема, процес соціального розвитку інституту сім'ї характеризується наявністю деструктивних явищ та проблем, серед яких слід назвати: низький рівень задоволення індивідуальних інтересів і потреб, пов'язаних зі створенням та функціонуванням сім'ї; невідповідність репродуктивних можливостей сімей потребам суспільства в простому відтворенні населення; наявність протиріччя між рівнем індивідуальної свободи вибору будь-якого типу сімейних і приватних відносин та рівнем відповідальності за свою поведінку; існування широкого діапазону сімей, неспроможних виконувати соціальні функції тощо.

На сьогодні загальна проблематика, пов'язана з молоддю та сім'ями у м. Києві, характеризується такими тенденціями як:

- низький рівень народжуваності*:

- попри підвищення рівня народжуваності протягом 2007-2009 рр. Київ має низький рівень природного приросту населення: у 2007 році кількість народжених становила 28445, однак показник природного приросту від'ємний - 2666, у 2008 році при кількості народжених 31965 показник природного приросту становив 1898, у 2009 році ці показники становили 32488 і 4196 відповідно, у 2010 році - 32082 і 3457, а у 2011 році при народжених 29330 природний приріст становив 4605;

- низька тривалість життя населення, висока смертність чоловіків: середня очікувана тривалість життя чоловіків при народженні становить лише 69,35 року, а жінок 77,58 року, що на 8 - 12 років менше, ніж у країнах Європейського Союзу;

- незадовільний стан здоров'я населення, у тому числі репродуктивного*: кількість вперше зареєстрованих захворювань сечостатевої системи збільшилась з 193,6 тисячі у 2007 році до 203,7 тисячі у 2010 році;

- швидке поширення соціально небезпечних хвороб, насамперед СНІДу: станом на 01.01.2011 кількість ВІЛ-позитивних осіб, які перебували під диспансерним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, становила 7396 осіб, в тому числі у 1081 особи встановлено діагноз СНІД (14,6 %); показник поширеності ВІЛ-інфекції склав 264,7 на 100 тис. населення (у 2009 році - 249,8), показник поширеності СНІДу - 38,7 на 100 тис. населення (у 2009 році - 33,4);

- зростання негативної тенденції щодо збільшення кількості молодих людей, які вживають алкоголь чи інші психоактивні речовини, що негативно впливає на здоров'я підростаючого покоління, психоемоційний стан в їхніх родинах. Значно помолодшав вік осіб, які вперше спробували психоактивні речовини. Нині офіційно перебувають на обліку в Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" більше 9 тисяч осіб. Ці дані не відображають реальної картини щодо розповсюдження хімічної залежності в м. Києві, оскільки за допомогою звертається лише незначна кількість хімічно залежних;

- зростання частки молоді серед безробітних: станом на 01.01.2011 серед 5933 безробітних молодь складала 2410 осіб, або 40,6 %, а станом на 01.01.2012 серед 6646 безробітних молодь вже складала 2631 особу, або 39,6 %. Освітній та трудовий потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці. Відсутність практичного досвіду роботи стає серйозною перешкодою при працевлаштуванні.

- високий рівень розлучуваності*: хоча за 2007-2011 рр. кількість розлучень* знизилась з 10526 до 4387, однак по відношенню до загальної кількості шлюбів цей показник залишається високим;

- поширення незареєстрованих (громадянських) шлюбів;

- зростання кількості неповних сімей, в яких дітей виховує лише один із батьків, як правило мати: так, у 2007 році кількість отримувачів допомоги одиноким матерям становила 22950 осіб, а у 2011 році - 23809 осіб;

- значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: станом на 01.01.2012 нараховувалось 2477 таких дітей;

- значна кількість випадків насильства в сім'ї: за даними структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві держадміністрацій щорічно надходить близько 6 тисяч звернень щодо насильства в сім'ї. Так, у 2011 році надійшло 5890 звернень;

- зростання кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: за даними Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом 2010 року на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, було 3148, а протягом 2011 року - 3372. Найчастіше складні життєві обставини пов'язані зі: зневажливим ставленням та складними стосунками, насильством в сім'ї, сирітством, інвалідністю батьків або дітей, алкогольною або наркотичною залежністю, перебуванням у місцях позбавлення волі членів цих сімей. Серед інших причин: малозабезпеченість, низький виховний батьківський потенціал, ризик передачі дитини до інтернатного закладу, намір відмови від новонародженої дитини, вимушена трудова міграція. Також це сім'ї, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу, сім'ї, де дітей виховують одинокі батько чи мати тощо.

Найбільш вразливими в сучасних соціально-економічних умовах залишаються багатодітні сім'ї, які потребують особливої уваги та підтримки з боку державних та місцевих органів влади. Станом на 15.12.2011 на обліку у структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві держадміністрацій перебувало 5986 багатодітних сімей. Варто відзначити, що кількість багатодітних сімей має тенденцію до зростання, зокрема за 2011 рік їх кількість збільшилась на 23,4 %.

За результатами паспортизації багатодітних сімей, яка запроваджена у Києві з 2003 року з метою визначення проблем кожної багатодітної сім'ї та надання допомоги, найбільш болючими є питання житлового та матеріально-фінансового забезпечення.

У місті Києві членам багатодітних сімей забезпечується надання пільг, які визначені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (чинний з 01.01.2010). Крім пільг, передбачених державою, міською владою окремими рішеннями та розпорядженнями запроваджені інші види допомоги для членів сімей пільгових категорій.

Отже, як бачимо, існує досить широке коло проблем, що стосуються як молоді, яка є носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу, так і сімей, які є об'єднуючим інститутом, основновоположною складовою суспільства, яка акумулює в собі проблеми усіх її членів.

Окрім визначеної проблематики, існує ще кілька актуальних питань, які потребують уваги.

Серед них - проблема, що стоїть сьогодні перед Україною та світовою спільнотою, торгівля людьми. Жертвами цього злочину стають жінки, чоловіки і діти, які потерпають від різноманітних його форм, серед яких - торгівля людьми з метою примусової праці, сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, вилучення органів тощо.

За даними Головного управління МВС України в м. Києві, у 2011 році порушено 8 (у 2010 році - 7) кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), встановлено 12 (у 2010 році - 10) осіб, які стали потерпілими від цього виду злочину. Зібрано 22 (у 2010 році - 18) матеріали, за якими порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Встановлено 34 (у 2010 році - 32) потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму понад 290 тис. грн. (у 2010 році - 600 тис. грн.).

Працівниками ГУ МВС України в місті Києві перевірено 16 (у 2010 році - 48) суб'єктів туристичної діяльності, з них 12 (у 2010 році - 30) туроператорів та 4 (у 2010 році - 18) турагенти. За результатами перевірок надіслано 1 подання (у 2010 році - 3) про анулювання ліцензії.

Зважаючи на те, що Київ як столиця потенційно привабливий для такого виду діяльності, а також враховуючи особливості та складність виявлення таких правопорушень, питання торгівлі людьми залишається актуальним і особливо важливими при цьому є профілактичні заходи. Крім цього, вжиття відповідних заходів передбачене відповідно до прийнятого Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

Іншим важливим питанням є забезпечення гендерної рівності.

Сучасна державна політика України спрямована на досягнення рівності жінок і чоловіків у суспільстві, на подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, на створення необхідних соціальних і політичних передумов для найповнішої реалізації природних здібностей жінок і чоловіків у всіх сферах трудового, суспільного та особистого життя. Конституційні принципи демократизму (ст. 24 Конституції України) та положення Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" відкривають широкі перспективи для утвердження політики рівних прав та можливостей чоловіків та жінок.

Проте, за результатами звіту про гендерну нерівність, опублікованого у 2010 році Світовим економічним форумом, Україна посідає 63-тє місце серед 134 країн. Україна серед тих, хто погіршив свої показники порівняно з 2006 роком, коли обіймала 48-му позицію.

У м. Києві станом на 01.01.2010 загальна чисельність чоловіків складала 1267,5 тис, жінок - 1476,3 тис. Рівень зайнятості серед жінок працездатного віку, за даними 2009 року, складав 65,8 % до населення відповідної вікової групи, чоловіків - 72,9 %. На столичних підприємствах у 2010 році жінки складали 51,2 % від загальної кількості працюючих. При цьому, місячний оклад жінок майже на 14 %, а середня заробітна плата в середньому на 15,5 % менші ніж у чоловіків. Більшість керівних посад в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування займають чоловіки. Так, станом на 01.01.2012 у керівному складі Київської міської державної адміністрації серед заступників голови та голів районних в місті Києві державних адміністрацій немає жодної жінки. Кількість жінок-депутатів міської ради - 16 (13 %). Отже, з огляду на наведені цифри питання гендерної рівності актуальне і для міста Києва.

Оскільки всі зазначені факти поступово призводять до дисбалансу в суспільстві, виникає реальна потреба у прийнятті міської комплексної програми, спрямованої на підтримку сім'ї та молоді, демографічний розвиток, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидію торгівлі людьми в м. Києві на період до 2016 року.

__________

* Тут і далі за даними Головного управління статистики м. Києва

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, а також забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми в м. Києві.

Шляхи і засоби розв'язання проблем,
обсяги та джерела фінансування.
Строки та етапи виконання Програми

Сучасна сімейна та молодіжна політика переважної більшості країн світу полягає у перенесенні акцентів з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, адресності надання соціальної допомоги, поєднання зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади з активізацією діяльності місцевих громад, громадських організацій та приватного бізнесу.

Зважаючи на визначені проблеми робота з сім'ями та молоддю має бути зосереджена не лише на матеріально-фінансовій підтримці цих категорій, а спрямовуватися на профілактику поширення негативних явищ, які перешкоджають їх повноцінному розвитку та соціальному становленню.

Така робота передбачає реалізацію системної та комплексної державної політики щодо:

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини, підвищення престижу сім'ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство, попередження насильства в сім'ї, запобігання торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді;

- підвищення рівня поінформованості дітей, батьків, молоді стосовно послуг, що надаються державними установами та організаціями на території міста Києва;

- здійснення моніторингу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм адресної допомоги;

- активізації роботи з формування мережі установ та закладів, які надають послуги для сімей, дітей та молоді, удосконалення їх діяльності та зміцнення матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

- надання інформаційно-методичної, організаційної, фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним та дитячим, в реалізації програм, спрямованих на розв'язання соціальних проблем сім'ї та молоді;

- поширення принципів соціальної відповідальності бізнесу зі спрямованістю на підтримку сімей з дітьми;

- активізації ролі громади у підтримці сімей, попередження насильства в сім'ї, запобігання торгівлі людьми через залучення органів самоорганізації населення тощо.

Саме тому у місті Києві мають бути реалізовані заходи, які передбачають роботу за такими напрямами, як:

1. Заходи державної політики з питань сім'ї:

1.1. Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства.

1.2. Попередження насильства в сім'ї.

1.3. Реалізація політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

1.4. Заходи з протидії торгівлі людьми.

1.5. Науково-методичне забезпечення реалізації сімейної політики.

2. Заходи державної політики з питань молоді:

2.1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді.

2.2. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

2.3. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді.

2.4. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

2.5. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування.

2.6. Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики.

3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

3.1. Надання соціальних послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.2. Заходи соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу.

3.3. Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді.

3.4. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки.

3.5. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.

4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання.

5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики.

6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки викладені у додатку 1.

Фінансування Програми буде здійснено в межах видатків, затверджених на відповідний рік у бюджеті м. Києва, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. У разі необхідності заходи Програми можуть переглядатися та уточнюватися.

Ресурсне забезпечення Програми викладене у додатку 2.

Результативні показники виконання Програми викладені у додатку 3.

Виконання Програми передбачається у 2 етапи: I етап - 2012-2014 роки, II етап - 2015-2016 роки.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець Програми - Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега

Додаток 1
до Міської цільової
програми підтримки
сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
20.09.2012 N 5/8289

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012-2016 роки

N з/п  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)  Перелік заходів Програми  Строк виконання заходу  Виконавці  Джерела фінансування  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:  Очікуваний результат 
Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї 
1.  Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства  1.1. Інформування населення міста Києва щодо соціальних послуг, які надаються сім'ям  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Служба у справах дітей, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 413,1, у тому числі:  Підвищення рівня поінформованості громадян щодо їх соціального захисту 
2012 рік  99,3 
2013 рік  72,6 
2014 рік  76,2 
2015 рік  80,3 
2016 рік  84,7 
1.2. Запровадження та забезпечення в комунальних засобах масової інформації рубрики з актуальних питань сімейного життя  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління преси та інформації, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді    Не потребує  Підвищення рівня поінформованості населення щодо шляхів вирішення сімейних проблем, послуг, які надаються сім'ям 
1.3. Сприяння у наданні пільг багатодітним сім'ям  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації    Не потребує  Покращення рівня забезпеченості багатодітних сімей 
1.4. Проведення тематичних тренінгів, надання консультативних послуг для сімей, зокрема багатодітних  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 696,7, у тому числі:  Зменшення кількості розлучень, збільшення народжуваності та кількості офіційно зареєстрованих шлюбів 
2012 рік  97,4 
2013 рік  138,9 
2014 рік  145,9 
2015 рік  153,2 
2016 рік  161,3 
1.5. Реалізація програми підготовки до подружнього життя учнівської, студентської молоді та пар, які готуються до одруження  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління юстиції, Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 990,1, у тому числі:  Збільшення кількості шлюбів, зменшення кількості розлучень серед молодих сімей 
2012 рік  169,4 
2013 рік  190,4 
2014 рік  200,1 
2015 рік  210,3 
2016 рік  219,9 
1.6. Сприяння у реалізації програм щодо підготовки сімей до вагітності та народження дитини  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 496,0, у тому числі:  Зменшення частки небажаної та ранньої вагітності, кількості безплідних пар, збільшення частки сімей, які народили двох та більше дітей 
2012 рік  77,7 
2013 рік  96,4 
2014 рік  102,1 
2015 рік  107,2 
2016 рік  112,6 
1.7. Сприяння у проведенні заходів, спрямованих на збереження ціннісних орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, зокрема, проведення заходів щодо пропагування моделі "Відповідального батька"  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Управління преси та інформації, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 68,8, у тому числі:  Зменшення відсотка неофіційних шлюбів до їх загальної кількості, зменшення кількості випадків насильства в сім'ї 
2013 рік  16,0 
2014 рік  16,7 
2015 рік  17,5 
2016 рік  18,6 
1.8. Реалізація програми допомоги сім'ям, в яких виникли конфлікти з дітьми, "Школа життя"  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 477,1, у тому числі:  Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2012 рік  81,6 
2013 рік  91,4 
2014 рік  96,3 
2015 рік  101,3 
2016 рік  106,5 
1.9. Проведення заходів, спрямованих на відзначення та підтримку сімей, зокрема: проведення конкурсу "Сім'я року" та вшанування сімей-ювілярів, які прожили в шлюбі 50 і більше років; підтримка одиноких батьків та одиноких матерів, які самі виховують дітей  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 294,8, у тому числі:  Популяризація сімейних цінностей, фінансова підтримка одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей, за відповідальне батьківство 
2012 рік  57,6 
2013 рік  52,2 
2014 рік  56,8 
2015 рік  61,6 
2016 рік  66,6 
1.10. Запровадження сучасних технологій щодо гармонізації родинних стосунків (створення інтернет-сайту, надання он-лайн консультацій, впровадження відновних практик тощо)  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 389,1, у тому числі:  Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2013 рік  91,8 
2014 рік  95,0 
2015 рік  98,7 
2016 рік  103,6 
1.11. Сприяння та моніторинг надання студентським сім'ям окремих кімнат у гуртожитках  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації    Не потребує  Збільшення кількості студентських сімей, забезпечених окремими кімнатами у гуртожитках 
1.12. Сприяння у наданні фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління житлового забезпечення    Не потребує  Збільшення кількості молодих сімей та молоді, які забезпечені житлом 
1.13. Сприяння приведенню заходів з організації змістовного дозвілля сімей та популяризації кращих родинних традицій (фестивалі, конкурси тощо), зокрема конкурсу "Таланти багатодітної родини"  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 350,6, у тому числі:  Підтримка талановитих дітей та творчих сімей 
2012 рік  75,0 
2013 рік  63,9 
2014 рік  68,8 
2015 рік  68,1 
2016 рік  74,8 
1.14. Проведення культурологічних заходів до Дня родини, зокрема, фестивалю родинної творчості "Родовід", а також до Дня матері, Дня батька, Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного дня жінок і миру тощо  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 2086,2, у тому числі  Популяризація сімейних цінностей у територіальній громаді м. Києва, підвищення рівня поінформованості сімей з питань їх соціального захисту 
2012 рік  248,0 
2013 рік  419,3 
2014 рік  446,7 
2015 рік  473,0 
2016 рік  499,2 
1.15. Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 3419,1, у тому числі:  Соціальна підтримка дітей із сімей пільгових категорій 
2012 рік  387,6 
2013 рік  703,6 
2014 рік  738,4 
2015 рік  775,6 
2016 рік  813,9 
1.16. Реалізація програм для розвитку громадської активності  2013-2016 Щорічно  Райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 10,8, у тому числі:  Популяризація сімейних цінностей 
2013 рік  2,5 
2014 рік  2,6 
2015 рік  2,8 
2016 рік  2,9 
2.  Попередження насильства в сім'ї  2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній протидії насильству в сім'ї, зокрема, реалізація заходів у рамках національної кампанії "Стоп насильству!", акції "16 днів проти насильства"  2012-2016 Щорічно Листопад - грудень  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 496,8, у тому числі:  Зменшення кількості випадків насильства у сім'ях 
2012 рік  238,9 
2013 рік  59,7 
2014 рік  62,8 
2015 рік  66,1 
2016 рік  69,3 
2.2. Сприяння у проведенні: виховних годин з учнями та студентами, тематичних зустрічей з їх батьками на теми попередження насильства в сім'ї, формування сімейних цінностей, за участю спеціалістів соціальної роботи, громадських організацій; навчальних семінарів Для заступників директорів шкіл з виховної роботи та психологів шкіл з питань роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема у зв'язку з насильством у сім'ї  2013-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 431,1, у тому числі:  Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема у зв'язку з насильством в сім'ї 
2013 рік  100,0 
2014 рік  105,0 
2015 рік  110,3 
2016 рік  115,8 
2.3. Проведення навчальних семінарів та підготовка і видання методичних рекомендацій щодо попередження насильства а сім'ї для психологів шкіл, дільничних інспекторів міліції, спеціалістів, які задіяні до виконання заходів з попередження насильства в сім'ї у районах м. Києва  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 184,3, у тому числі:  Поліпшення якості надання послуг щодо попередження насильства в сім'ї 
2012 рік  12,7 
2013 рік  39,0 
2014 рік  41,8 
2015 рік  44,2 
2016 рік  46,6 
2.4. Реалізація програми "Центр медико-соціальної реабілітації постраждалих від насильства в сім'ї"  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 130,9, у тому числі:  Зменшення кількості випадків насильства в сім'ї 
2012 рік  23,5 
2013 рік  24,9 
2014 рік  26,2 
2015 рік  27,5 
2016 рік  28,8 
2.5. Проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", районні центри у справах сім'ї та жінок  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 435,2, у тому числі:  Зменшення випадків насильства в сім'ї 
2012 рік  70,6 
2013 рік  84,4 
2014 рік  88,7 
2015 рік  93,4 
2016 рік  98,1 
2.6. Здійснення моніторингу виконання корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім'ї  2012-2016 Щоквартально  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, райдержадміністрації    Не потребує  Підвищення якості надання послуг щодо попередження насильства в сім'ї 
3.  Реалізація політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  3.1. Сприяння у проведенні уроків гендерної рівності для школярів, студентів, створення куточків з гендерної культури в бібліотеках  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді Та спорту, Головне управління освіти і науки, Головне управління культури, громадські організації (за згодою)    Не потребує  Виховання гендерної культури у молодого покоління 
3.2. Сприяння у проведенні навчальних семінарів засідань за круглим столом для заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів тощо  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)  бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 179,8, у тому числі:  Підвищення рівня компетенції педагогів щодо використання гендерних підходів у їх роботі 
2012 рік  26,5 
2013 рік  32,7 
2014 рік  35,0 
2015 рік  42,1 
2016 рік  43,5 
3.3. Проведення конференції з питань реалізації політики щодо рівних прав та можливостей чоловіків і жінок  2013  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 30,6, у тому числі:  Впровадження гендерної складової у всіх сферах життєдіяльності суспільства 
2013 рік  30,6 
3.4. Реалізація комунікативних кампаній/заходів, які спрямовані на формування позитивного ставлення суспільства до рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 235,4, у тому числі:  Впровадження гендерної складової у всіх сферах життєдіяльності суспільства 
2012 рік  54,1 
2013 рік  41,5 
2014 рік  43,9 
2015 рік  46,6 
2016 рік  49,3 
3.5. Сприяння запровадженню спеціальних програм підтримки кар'єрного росту та громадсько-політичної активності жінок  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, головні управління, управління, відділи, служби Київської міської державної адміністрації, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва загальний фонд)  Усього: 121,8, у тому числі:  Збільшення частки жінок на керівних посадах 
2013 рік  27,1 
2014 рік  29,5 
2015 рік  31,7 
2016 рік  33,5 
3.6. Підготовка методичної літератури з гендерних питань  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 38,5, у тому числі:  Підвищення рівня обізнаності щодо використання гендерних підходів у роботі 
2012 рік  5,5 
2013 рік  7,8 
2014 рік  8,1 
2015 рік  8,4 
2016 рік  8,7 
3.7 Включення до професійної програми підвищення кваліфікації працівників місцевих органів державної влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчальних модулів з основ гендерної рівності і гендерного інтегрування  2012  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування    Не потребує  Підвищення рівня компетентності працівників щодо використання гендерних підходів у роботі 
3.8. Реалізація програми "Гендерний центр" та створення гендерного портрету міста Києва  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 456,9, у тому числі:  Забезпечення розгляду та запобігання фактам гендерної дискримінації 
2012 рік  82,2 
2013 рік  87,0 
2014 рік  91,0 
2015 рік  96,0 
2016 рік  100,7 
3.9. Реалізація заходів щодо соціально-психологічної адаптації жінок, у т. ч. тих, які планують відновити трудову діяльність, та сприяння у їх працевлаштуванні  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Київський міський центр зайнятості, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 183,0, у тому числі:  Підвищення лідерських навичок жінок, надання більших повноважень і можливостей жінкам щодо кар'єрного росту, зменшення стереотипного тиску на працюючих жінок у "нежіночих" сферах 
2013 рік  41,6 
2014 рік  44,5 
2015 рік  47,2 
2016 рік  49,7 
4.  Заходи з протидії торгівлі людьми  4.1. Забезпечення діяльності регіональної координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми  2012-2016 Щоквартально  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, Головне управління освіти і науки, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)    Не потребує  Удосконалення управління у сфері протидії торгівлі людьми 
4.2 Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торговцями людьми  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 396,6, у тому числі:  Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми 
2012 рік  78,8 
2013 рік  736 
2014 рік  77,4 
2015 рік  81,3 
2016 рік  855 
4.3. Проведення роз'яснювальної роботи з: - особами, які мають міграційні наміри; - громадянами іноземних держав, особами без громадянства, в т. ч. тими, які звернулись за отриманням статусу біженця  2012-2016 Постійно  Головне управління МВС України в місті Києві, Управління міграційної служби у м. Києві, Київський молодіжний центр праці, громадські організації (за згодою)    Не потребує  Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми 
4.4. Сприяння у проведенні навчання з питань попередження торгівлі людьми  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, Головне управління охорони здоров'я, Служба у справах дітей, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 131,9, у тому числі:  Підвищення рівня компетентності спеціалістів, які під час роботи можуть стикатись з особами групи ризику або постраждалими від торгівлі людьми 
2013 рік  29,9 
2014 рік  32,2 
2035 рік  34,0 
2016 рік  35,8 
4.5. Здійснення соціального супроводження, виконання спеціалізованих програм підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі проведення консультацій психолога, надання медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування, дітям, громадянам іноземних держав та особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми, послуг з перебування у закладах, в яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління освіти і науки, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський молодіжний центр праці, Служба у справах дітей, райдержадміністрації    Не потребує  Реабілітація осіб, які постраждали від торгівлі людьми 
4.6. Здійснення моніторингу діяльності закладів, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, Головне управління охорони здоров'я, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді    Не потребує  Забезпечення ефективності надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми 
4.7. Проведення опитування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, громадські організації (за згодою)    Не потребує  Моніторинг у сфері протидії торгівлі людьми 
4.8. Включення до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та посадових осіб місцевого самоврядування питань торгівлі людьми  2012  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування    Не потребує  Підвищення ефективності у сфері протидії торгівлі людьми 
4.9. Розроблення спеціалізованих програм підтримки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема, планів першочергових заходів  2012-2016  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)    Не потребує  Забезпечення ефективності надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми 
4.10. Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)    Не потребує  Забезпечення ефективності надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми 
5.  Науково-методичне забезпеченій реалізації сімейної політики  5.1 Створення інтегрованої моделі надання послуг сім'ям та молоді у м. Києві  2012  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації    Не потребує  Підвищення ефективності роботи з сім'ями та молоддю 
5.2. Запровадження механізму соціального замовлення з реалізації соціальних програм для сімей, дітей та молоді  2012-2016  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації    Не потребує  Підвищення ефективності роботи з дітьми, сім'ями та молоддю 
5.3. Проведення комплексного соціологічного дослідження соціально-економічного становища сімей м. Києва  2013-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 40,0, у тому числі:  Підвищення ефективності управлінської діяльності у сфері сімейної політики 
2013 рік  10,0 
2014 рік  10,0 
2015 рік  10,0 
2016 рік  10,0 
5.4. Проведення навчальних, науково-практичних семінарів для працівників сфери сімейної політики  2013-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 273,1, у тому числі:  Підвищення кваліфікації (якості роботи) спеціалістів 
2013 рік  131,4 
2014 рік  46,0 
2015 рік  47,6 
2016 рік  48,1 
  УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:            13458,3   
Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді 
1.  Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді  1.1. Реалізація заходів з правової освіти молоді  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління юстиції м. Києва (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 1221,9, у тому числі:  Підвищення рівня правових знань молоді 
2012 рік  340,2 
2013 рік  204,6 
2014 рік  214,8 
2015 рік  225,5 
2016 рік  236,8 
1.2. Сприяння проведенню заходів, спрямованих на підтримку талановитої та обдарованої молоді (фестивалі, конкурси, інтелектуальні ігри тощо)  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 1743,2, у тому числі:  Підтримка талановитої та обдарованої молоді 
2012 рік  579,2 
2013 рік  272,7 
2014 рік  287,4 
2015 рік  293,2 
2016 рік  310,7 
1.3. Проведення офіційних зустрічей молоді з керівництвом міста  2012-2016 Щорічно Червень, листопад  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 564,7, у тому числі:  Фінансова підтримка талановитої та обдарованої молоді столиці 
2012 рік  155,8 
2013 рік  100,7 
2014 рік  102,0 
2015 рік  102,5 
2016 рік  103,7 
1.4. Приведення культурно-мистецьких заходів до Дня молоді (остання неділя червня) та Дня Студента (17 листопада)  2012-2016 Щорічно Червень, листопад  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 2324,7, у тому числі:  Забезпечення змістовного дозвілля молоді 
2012 рік  300,0 
2013 рік  456,5 
2014 рік  493,3 
2015 рік  520,6 
2016 рік  554,3 
2.  Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді  2.1. Розробка та запровадження програм психологічної адаптації до ринкових умов, підготовки до пошуку роботи, профорієнтаційної роботи серед молоді  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 210,9, у тому числі:  Вибір майбутньої професії з урахуванням природних особливостей індивідууму та попиту ринку праці. Зниження дисбалансу на ринку праці серед молодих спеціалістів 
2012 рік  103,5 
2013 рік  24,9 
2014 рік  26,2 
2015 рік  27,5 
2016 рік  28,8 
2.2. Формування банку даних вакансій з тимчасовим характером роботи з метою вторинної зайнятості студентської молоді у вільний від навчання час  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці, Київський міський центр зайнятості    Не потребує  Збільшення кількості студентів, залучених до сезонного або тимчасового працевлаштування 
2.3. Організація діяльності молодіжних трудових загонів  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 355,0, у тому числі:  Поліпшення матеріального становища молоді, здобуття практичних професійних навичок та підвищення рівня професійної кваліфікації 
2012 рік  108,8 
2013 рік  57,1 
2014 рік  60,0 
2015 рік  63,0 
2016 рік  66,1 
2.4. Інформаційно- консультативний центр з питань реалізації молодіжної політики в м. Києві  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 2750,0, у тому числі:  Збільшення кількості студентів, залучених до сезонного або тимчасового працевлаштування, підвищення рівня доступності послуг 
2012 рік  450,0 
2013 рік  500,0 
2014 рік  550,0 
2015 рік  600,0 
2016 рік  650,0 
2.5. Розробка й запровадження програм працевлаштування та розвитку підприємницької ініціативи молоді з функціональними обмеженнями  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 234,1, у тому числі:  Працевлаштування молоді з функціональними обмеженнями 
2013 рік  54,0 
2014 рік  57,1 
2015 рік  60,0 
2016 рік  63,0 
2.6. Проведення молодіжних ярмарків вакансій, зокрема виставки "Освіта. Робота. Бізнес"  2013-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 306,9, у тому числі:  Підвищення рівня поінформованості молоді з питань навчання та працевлаштування 
2013 рік  71,2 
2014 рік  74,7 
2015 рік  78,6 
2016 рік  82,4 
2.7. Забезпечення роботи молодіжного бізнес-інкубатора  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 431,1, у тому числі:  Залучення молоді до підприємницької діяльності, збільшення кількості молодих підприємців 
2013 рік  100,0 
2014 рік  105,0 
2015 рік  110,3 
2016 рік  115,8 
2.8. Організація та проведення навчання для підвищення рівня професійної підготовки молодих підприємців  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 474,6, у тому числі:  Підтримка молодих підприємців 
2013 рік  110,0 
2014 рік  116,0 
2015 рік  121,3 
2016 рік  127,3 
2.9. Проведення міського конкурсу бізнес-планів молодих підприємців та студентів вищих навчальних закладів та сприяння у впровадженні кращих проектів в економіку міста  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 539,9, у тому числі:  Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, підтримка підприємців-початківців 
2012 рік  108,8 
2013 рік  100,0 
2014 рік  105,0 
2015 рік  110,3 
2016 рік  115,8 
2.10. Сприяння у проведенні щорічного Київського міського конкурсу "Молодий підприємець року"  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва, Київський молодіжний центр праці    Не потребує  Популяризація ідей підприємництва серед молоді, підтримка молодих підприємців 
2.11. Організація заходів із залучення молоді до державної служби  2013-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 344,8, у тому числі:  Оновлення кадрового складу органів державної влади 
2013 рік  80,0 
2014 рік  84,0 
2015 рік  88,2 
2016 рік  92,6 
3.  Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді  3.1. Реалізація заходів щодо провадження здорового способу життя в молодіжному середовищі  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 547,8, у тому числі:  Зменшення рівня захворюваності на СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом, збільшення кількості молоді, яка веде здоровий спосіб життя 
2012 рік  135,5 
2013 рік  100,3 
2014 рік  102,1 
2015 рік  103,8 
2016 рік  106,1 
4.  Утверджений патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей  4.1. Організація заходів з національно-патріотичного виховання та запобігання проявам ксенофобії, расизму тощо  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 862,3, у тому числі:  Підвищення рівня національної свідомості, попередження проявів екстремізму та расової нетерпимості серед молоді 
2012 рік  196,5 
2013 рік  159,4 
2014 рік  163,9 
2015 рік  168,6 
2016 рік  173,9 
4.2. Впровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень серед молоді  2013-2016  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Служба у справах дітей, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 316,8, у тому числі:  Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження рівня правопорушень серед молоді 
2013 рік  73,5 
2014 рік  77,2 
2015 рік  81,0 
2016 рік  85,1 
4.3. Організація заходів щодо формування моральних цінностей у молоді, в т. ч. впровадження соціальної реклами з актуальних питань молоді  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Служба у справах дітей, Головне управління з питань реклами, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 624,2, у тому числі:  Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження рівня правопорушень серед молоді 
2012 рік  321,7 
2013 рік  69,7 
2014 рік  73,2 
2015 рік  78,9 
2016 рік  80,7 
5.  Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування  5.1. Проведення конкурсу проектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій, реалізація програм-переможців  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 5068,0, у тому числі:  Збільшення кількості проектів, реалізованих спільно з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, збільшення кількості громадських організацій 
2012 рік  1068,0 
2013 рік  1000,0 
2014 рік  1000,0 
2015 рік  1000,0 
2016 рік  1000,0 
5.2. Проведення форумів молоді столиці  2012, 2014  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)  Бюджет м. Києва (загальній фонд)  Усього: 245,1, у тому числі:  Підвищення активності молодіжних та дитячих громадських організацій 
2012 рік  145,1 
2014 рік  100,0 
5.3. Сприяння діяльності громадських рад питань молодіжного та дитячого руху при Головному управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту    Не потребує  Забезпечення прозорості та відкритості роботи органів виконавчої влади, залучення громадськості до прийняття управлінських рішень 
5.4. Заходи з нагоди 100-річчя українського скаутського руху та 70-річчя дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія"  2012  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва загальний фонд)  Усього: 30,2, у тому числі:  Підтримка ініціатив молодіжних громадських організацій 
2012 рік  30,2 
5.5. Сприяння діяльності органів студентського самоврядування, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування  2012-2016 Постійно  Районні в місті Києві державні адміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 109,8, у тому числі:  Сприяння розвитку студентського самоврядування 
2013 рік  24,9 
2014 рік  26,7 
2015 рік  28,4 
2016 рік  29,8 
6.  Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики  6.1. Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 1090,7, у тому числі:  Підвищення рівня поінформованості сімей та молоді щодо державної підтримки 
2012 рік  208,4 
2013 рік  204,7 
2014 рік  214,9 
2015 рік  225,7 
2016 рік  237,0 
6.2. Підтримка центру інформаційно-методичної допомоги молодіжним та дитячим громадським організаціям міста  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 163,5, у тому числі:  Сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій 
2012 рік  23,5 
2013 рік  35,0 
2014 рік  35,0 
2015 рік  35,0 
2016 рік  35,0 
6.3. Проведення навчальних семінарів для працівників сфери молодіжної політики, лідерів студентського самоврядування  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 503,2, у тому числі:  Підвищення кваліфікації (якості роботи) спеціалістів 
2013 рік  116,7 
2014 рік  121,9 
2015 рік  128,1 
2016 рік  136,5 
  УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:            21063,4   
Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
1.  Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги    2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 94,5, у тому числі:  Виховання відповідального батьківства 
2012 рік  17,0 
2013 рік  18,0 
2014 рік  18,9 
2015 рік  19,8 
2016 рік  20,8 
1.2. Реалізація заходів Міської спеціалізованої служби "Юридична консультація для дітей, молоді та їх батьків"  2014-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 100,9, у тому числі:  Підвищення рівня правових знань серед дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2014 рік  32,0 
2015 рік  33,6 
2016 рік  35,3 
1.3. Реалізація соціокультурних заходів "Теплий дім" для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах  2012-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 715,0, у тому числі:  Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2012 рік  128,5 
2013 рік  136,1 
2014 рік  142,9 
2015 рік  150,0 
2016 рік  157,5 
1.4. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сім'ї"  2012-2016 Постійно  Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 4195,1, у тому числі:  Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2012 рік  753,9 
2013 рік  798,4 
2014 рік  838,3 
2015 рік  880,3 
2016 рік  924,2 
1.5. Реалізація соціального заходу "Центр екстреної допомоги дітям"  2012-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Інші джерела  Усього: 439, 1, у тому числі:

2012 рік
169,8 
Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
Бюджет м. Києва (загальний фонд)  2012 рік
48,4

2013 рік
51,3

2014 рік
53,8

2015 рік
56,5

2016 рік
59,3 
1.6. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Телефон довіри"  2014-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 362,6, у тому числі:  Надання екстреної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2014 р.  115,0 
2015 р.  120,8 
2016 р.  126,8 
1.7. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування "Консультативний пункт щодо попередження насильства в сім'ї" на базі районів м. Києва  2012-2016 постійно  Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 27,8 у тому числі:  Зменшення кількості випадків насильства в сім'ях 
2012 рік  5,0 
2013 рік  5,3 
2014 рік  5,6 
2015 рік  5,8 
2016 рік  6,1 
2.  Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу  2.1. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування соціально-профілактичної роботи "Соціально-консультативна соціально-наркологічна приймальня" (денний режим)  2012-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Інші джерела  Усього: 177,0, у тому числі:

2012 рік
32,0 
Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
Бюджет м. Києва (загальний фонд)  2013 рік
33,6

2014 рік
35,3

2015 рік
37,1

2016 рік
39,0 
2.2. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сім'ї" щодо алкозалежних  2014-2016 Постійно  київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 94,6, у тому числі:  Зменшення кількості алкозалежної молоді 
2014 рік  30,0 
2015 рік  31,5 
2016 рік  33,1 
2.3. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Тренінговий центр з питань ВІЛ/СНІДу"  2014-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 94,6, у тому числі:  Підвищення якості соціальних послуг 
2014 рік  30,0 
2015 рік  31,5 
2016 рік  33,1 
2.4. Реалізація заходів по роботі з особами, що мають проблему ВІЛ/СНІД, консультативними центрами вуличної профілактичної роботи з підлітками та молоддю, які практикують ризиковану поведінку, та тренінговим центром з підготовки батьків до усиновлення  2012-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Інші джерела  Усього: 3042,9, у тому числі:

2012 рік
573,0

2013 рік
573,0 
Зменшення кількості, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
Бюджет м. Києва (загальний фонд)  2014 рік
601,7

2015 рік
631,8

2016 рік
663,4 
2.5. Реалізація заходів Служби супроводу ВІЛ-позитивних киян, сімей з дітьми, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу та які перебувають в кризовому стані  2014-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 24,7, у тому числі:  Підтримка сімей з дітьми, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу 
2014 рік  7,6 
2015 рік  8,2 
2016 рік  8,9 
3.  Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді  3.1. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування з соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  2012-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 1824,6, у тому числі:  Підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
2012 рік  327,9 
2013 рік  347,2 
2014 рік  364,6 
2015 рік  382,9 
2016 рік  402,0 
3.2. Реалізація соціальних заходів "Денна відпочинкова програма для дітей з функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах"  2012-2016 Щорічно  Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 83,5, у тому числі:  Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
2012 рік  15,0 
2013 рік  15,9 
2014 рік  16,7 
2015 рік  17,5 
2016 рік  18,4 
3.3. Проведення модульного курсу "Літня школа" для батьків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями (маломобільними)  2014-2016 Щорічно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 189,2, у тому числі:  Підтримка сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями 
2014 рік  60,0 
2015 рік  63,0 
2016 рік  66,2 
3.4. Проведення районних та міського фестивалю творчості дітей і молоді з функціональними обмеженнями "Повіримо у себе"  2012-2016 Щорічно  Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 655,0, у тому числі:  Підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
2012 рік  117,7 
2013 рік  124,6 
2014 рік  130,9 
2015 рік  137,5 
2016 рік  144,3 
3.5. Проведення заходів щодо спортивно-фізкультурного розвитку сімей з дітьми, молоддю з функціональними обмеженнями, зокрема соціально-спортивної акції "Старти надій"  2012-2016 Щорічно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 86,3, у тому числі:  Підтримка сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями 
2013 рік  20,0 
2014 рік  21,0 
2015 рік  22,1 
2016 рік  23,2 
3.6. Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій, парад Дідів Морозів-волонтерів  2011-2016 Щорічно Грудень  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 883,7, у тому числі:  Соціальна підтримка дітей із сімей пільгових категорій 
2012 рік  158,8 
2013 рік  168,2 
2014 рік  176,6 
2015 рік  185,4 
2016 рік  194,7 
4.  Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки  4.1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Міський центр підтримки громадських ініціатив дітей та молоді, яка навчається"  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 712,2, у тому числі:  Збільшення кількості волонтерів у соціальній сфері 
2012 рік  128,0 
2013 рік  135,6 
2014 рік  142,3 
2015 рік  149,4 
2016 рік  156,9 
4.2. Реалізація соціокультурних заходів в підліткових клубах за місцем проживання та проведення конкурсу "Кращий клуб за місцем проживання"  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, підліткові клуби за місцем проживання  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 222,5, у тому числі:  Створення умов для інтелектуального та творчого розвитку дітей та молоді, зменшення кількості бездоглядних дітей 
2012 рік  40,0 
2013 рік  42,3 
2014 рік  44,5 
2015 рік  46,7 
2016 рік  49,0 
4.3. Реалізація заходів щодо підтримки та розвитку волонтерського руху, в тому числі програми "Школа волонтерів", міського конкурсу "Кращий волонтер року"  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 1032,3, у тому числі:  Збільшення кількості волонтерів у соціальній сфері, залучення молоді до соціальної активності 
2012 рік  185,5 
2013 рік  196,4 
2014 рік  206,3 
2015 рік  216,7 
2016 рік  227,4 
4.4. Проведення соціокультурного заходу старту добрих справ "Юнь Києва запрошує"  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 120,2, у тому числі:  Сприяння розвитку соціальної активності та відповідальної поведінки 
2012 рік  21,6 
2013 рік  22,9 
2014 рік  24,0 
2015 рік  25,2 
2016 рік  26,5 
4.5. Реалізація заходів спеціалізованого формування "інформаційно-тренінговий центр" на міському та районному рівні, у т. ч. проведення конкурсу соціальної реклами  2014-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 810,8, у тому числі:  Підвищення рівня поінформованості територіальної громади та спеціалістів з соціальної роботи, залучення молоді до участі у розробці соціальної реклами за методом "рівний - рівному" 
2012 рік  145,7 
2013 рік  154,3 
2014 рік  162,0 
2015 рік  170,1 
2016 рік  178,7 
4.6. Проведення заходів з національно-патріотичного виховання, в т. ч. збору-походу волонтерів та лідерів дитячих і молодіжних громадських організацій "Козацькими шляхами", патріотичної гри "Стежками перемог" для дітей-вихованців клубів за місцем проживання  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього 193,6, у тому числі:  Підвищення рівня національної свідомості серед соціально активної молоді, виховання толерантності, навчання навичок поведінки в екстремальних ситуаціях 
2012 рік  34,8 
2013 рік  36,8 
2014 рік  38,7 
2015 рік  40,6 
2016 рік  42,7 
4.7. Реалізація соціально-культурологічних районних та міських заходів щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу (День Конституції, День прапора, роковини Чорнобильської трагедії тощо)  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 414,0, у тому числі:  Підвищення рівня національної свідомості, знань про історію українського народу 
2012 рік  74,4 
2013 рік  78,8 
2014 рік  82,7 
2015 рік  86,9 
2016 рік  91,2 
4.8. Реалізація заходів щодо впровадження здорового способу життя, безпечної поведінки в молодіжному середовищі, популяризації сімейних цінностей  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 448,4, у тому числі:  Зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах 
2012 рік  124,4 
2013 рік  75,2 
2014 рік  78,9 
2015 рік  82,9 
2016 рік  87,0 
5.  Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі  5.1. Проведення модульного курсу навчально-виховної програми "Інший вимір"  2012-2016 Щорічно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 260,4, у тому числі:  Впровадження інноваційних виховних, відпочинкових програм для молоді 
2012 рік  46,8 
2013 рік  49,6 
2014 рік  52,0 
2015 рік  54,6 
2016 рік  57,4 
5.2. Надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів, учнів-сиріт системи профтехосвіти тощо  2014-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 100,9, у тому числі:  Соціалізація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
2014 рік  32,0 
2015 рік  33,6 
2016 рік  35,3 
5.3. Забезпечення діяльності спеціалізованих формувань "Служба соціально-профілактичної роботи" в 10 районах м. Києва  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 1102,8, у тому числі:  Зменшення кількості алко- та наркозалежної молоді 
2012 рік  198,2 
2013 рік  209,8 
2014 рік  220,4 
2015 рік  231,4 
2016 рік  243,0 
5.4. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Мобільні консультативні пункти вуличної профілактичної роботи з підлітками та молоддю, які практикують ризиковану поведінку"  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 26,7, у тому числі:  Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом 
2012 рік  4,8 
2013 рік  5,1 
2014 рік  5,3 
2015 рік  5,6 
2016 рік  5,9 
5.5. Реалізація заходів соціальної підтримки неповнолітніх та молодих осіб, які перебувають або повертаються з місць позбавлення волі  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 227,0, у тому числі:  Соціальна адаптація до місць позбавлення волі, підтримка молоді, яка втратила соціальні зв'язки, адаптація після звільнення з місць позбавлення волі, профілактика рецидивної поведінки 
2012 рік  40,8 
2013 рік  43,2 
2014 рік  45,4 
2015 рік  47,6 
2016 рік  50,0 
5.6. Виготовлення соціально-інформаційної продукції для сімей та молоді  2012-2016 Щорічно  Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 90,2, у тому числі:  Підвищення рівня поінформованості сімей та молоді щодо державної підтримки 
2012 рік  16,2 
2013 рік  17,2 
2014 рік  18,0 
2015 рік  18,9 
2016 рік  19,9 
  УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:            18853,1   
Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання 
1.  Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час  1.1. Утримання мережі клубів за місцем проживання та забезпечення їх діяльності  2012-2016 Постійно  Райдержадміністрації  Бюджет м. Києва    Усього: 141580,6, у тому числі:  Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді 
2012 рік  загальний фонд
22276,7

спеціальний фонд
3156,4 
2013 рік  загальний фонд
23630,5

спеціальний фонд
3313,8 
2014 рік  загальний фонд
24814,5

спеціальний фонд
3479,5 
2015 рік  загальний фонд
26056,9

спеціальний фонд
3653,5 
2016 рік  загальний фонд
27362,7

спеціальний фонд
3836,1 
1.2. Покращення матеріально-технічної бази приміщень клубів за місцем проживання  2012-2016 Постійно  Райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (спеціальний фонд)    Усього: 25505,4, у тому числі:  Забезпечення належних умов для проведення занять 
2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік 
  2167,3

7789,7

9367,5

6180,9 
1.3. Здійснення організаційно- методичного супроводу діяльності клубів за місцем проживання  2012-2016 Постійно  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді      Не потребує  Підвищення якості соціальних послуг 
  УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:              167086,0   
Розділ 5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики 
1.  Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги  1.1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціально-психологічної допомоги  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 4350,5, у тому числі:  Забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
2012 рік  814,5 
2013 рік  820,4 
2014 рік  861,4 
2015 рік  904,5 
2016 рік  949,7 
1.2. Забезпечення діяльності міських комунальних закладів: Правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; Лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 6357,9, у тому числі:  Забезпечення надання послуг для сімей (молоді), які опинилися у складних життєвих обставинах 
2012 рік  1142,6 
2013 рік  1210,1 
2014 рік  1270,5 
2015 рік  1334,0 
2016 рік  1400,7 
1.3. Забезпечення діяльності Київського молодіжного центру праці  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 6891,8, у тому числі:  Надання послуг з працевлаштування, підприємницької діяльності молоді 
2012 рік  1123,7 
2013 рік  1338,3 
2014 рік  1405,2 
2015 рік  1475,4 
2016 рік  1549,2 
1.4. Забезпечення діяльності позаміського дитячого закладу відпочинку та оздоровлення "Зміна"  2012-2016 Постійно    Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 3223,1, у тому числі:  Надання послуг з відпочинку та оздоровлення 
2012 рік  584,0 
2013 рік  613,2 
2014 рік  643,9 
2015 рік  676,1 
2016 рік  705,9 
1.5. Забезпечення діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями  2012-2016 Постійно  Дарницька, Деснянська, Подільська районні в місті Києві державні адміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 7364,2, у тому числі:  Надання соціально-психологічних послуг сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах 
2012 рік  1323,0 
2013 рік  1404,1 
2014 рік  1471,1 
2015 рік  1544,1 
2016 рік  1621,9 
1.6. Опрацювати питання щодо створення комунальних закладів "Соціальний гуртожиток" для молоді з числа дітей-сиріт  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 3017,1, у тому числі:  Розширення переліку соціальних послуг 
2013 рік  700,0 
2014 рік  735,0 
2015 рік  771,8 
2016 рік  810,3 
1.7. Опрацювати питання щодо створення центру соціально-психологічної допомоги у Голосіївському районі м. Києва  2013-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Голосіївська райдержадміністрація  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 3536,0, у тому числі:  Забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підвищення рівня доступності послуг 
2013 рік  820,4 
2014 рік  861,4 
2015 рік  904,5 
2016 рік  949,7 
1.8. Відзначення одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей  2012-2016 Щороку  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 200,0, у тому числі:  Відзначення кращих сімей 
2012 рік  40,0 
2013 рік  40,0 
2014 рік  40,0 
2015 рік  40,0 
2016 рік  40,0 
1.9. Заходи з відзначення обдарованої молоді, у т. ч. студентів  2012-2016 Щороку  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 4996,6, у тому числі:  Відзначення обдарованої молоді 
2012 рік  712,6 
2013 рік  1071,0 
2014 рік  1071,0 
2015 рік  1071,0 
2016 рік  1071,0 
1.10. Зміцнення матеріально-технічної бази інших закладів соціального обслуговування  2012-2016 Щороку  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту  Бюджет м. Києва (спеціальний фонд)  Усього: 11273,0, у тому числі:   
2012 рік  2040,2 
2013 рік  2142,2 
2014 рік  2249,2 
2015 рік  2361,6 
2016 рік  2479,8 
  УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:            51210,2   
Розділ 6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
1.  Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу  1.1. Збереження діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (загальний фонд)  Усього: 86640,9, у тому числі  Забезпечення надання послуг для сімей, дітей та молоді 
2012 рік  15570,5 
2013 рік  16489,2 
2014 рік  17313,6 
2015 рік  18179,3 
2016 рік  19088,3 
1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  2012-2016 Постійно  Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Бюджет м. Києва (спеціальний фонд)  Усього: 4407,2, у тому числі  Забезпечення надання послуг для сімей, дітей та молоді 
2012 рік  797,6 
2013 рік  837,4 
2014 рік  879,4 
2015 рік  923,3 
2016 рік  969,5 
  УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:            91048,1   
  УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ, у тому числі:            362719,1   
  Загального фонду міського бюджету            302746,4   
  Спеціального фонду міського бюджету            58624,9   
  Інших джерел            1347,8   

Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега

Додаток 2
до Міської цільової
програми підтримки
сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
20.09.2012 N 5/8289

Ресурсне забезпечення Міської
цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012-2016 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми  Етапи виконання Програми (тис. грн.)  Усього витрат на виконання Програми 
I етап  II етап   
2012 рік  2013 рік  2014 рік  2015 рік  2016 рік   
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:  61318,9  72255,2  77274,7  77288,9  74581,4  362719,1 
Загального фонду міського бюджету  52382,6  57599,1  61299,1  64169,6  67296,0  302746,4 
Спеціального фонду міського бюджету  8161,5  14083,1  15975,6  13119,3  7285,4  58624,9 
Інших джерел  774,8  573,0  0,0  0,0  0,0  1347,8 

Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега

Додаток 3
до Міської цільової
програми підтримки
сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
20.09.2012 N 5/8289

Результативні показники виконання
Міської цільової програми
підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки

Результативні показники  2012  2013  2014  2015  2016 
Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї 
Показники затрат:           
обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), тис. грн.:  1886,4  2760,2  2787,7  2936,0  3088,0 
освітньо-виховні, тис. грн.,  777,0  2026,2  2055,2  2092,5  2134,0 
культурологічні, тис. грн.,  258,0  430,0  420,0  525,0  630,0 
інформаційні, тис. грн.,  35,2  245,0  250,0  255,0  260,0 
науково-методичні, тис. грн.  40,2  59,0  62,5  63,5  64,0 
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів  776,0 
кількість заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), од.:  1012  1063  1068  1077  1101 
освітньо-виховні, од.,  994  1020  1025  1030  1050 
культурологічні, од.,  13  13  16  18 
інформаційні, од.,  18  18  19  19 
науково-методичні, од.  12  12  12  14 
Показники продукту:           
кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), осіб:  23950  42350  43000  45100  47300 
освітньо-виховні, осіб,  9100  20000  20300  20400  20500 
культурологічні, осіб,  6950  10050  10100  12000  14000 
інформаційні, осіб,  7600  12000  12300  12400  12500 
науково-методичні, осіб  300  300  300  300  300 
Показники ефективності:           
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), грн.:  1864,0  2596,6  2610,2  2726,1  2804,7 
освітньо-виховні, грн.,  781,7  1986,5  2005,1  2031,6  2032,4 
культурологічні, грн.,  32250,0  33076,9  32307,7  32812,5  35000,0 
інформаційні, грн.,  4400,0  13611,1  13888,9  13421,1  13684,2 
науково-методичні, грн.  20100,0  4916,7  5208,3  5291,7  4571,4 
середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів) одного учасника, грн.:  78,8  65,2  64,8  65,1  65,3 
освітньо-виховні, грн.,  85,4  101,3  101,2  102,6  104,1 
культурологічні, грн.,  37,1  42,8  41,6  43,8  45,0 
інформаційні, грн.,  4,6  20,4  20,3  20,6  20,8 
науково-методичні, грн.  134,0  196,7  208,3  211,7  213,3 
Показники якості:           
динаміка кількості сімей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % 
Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді 
Показники затрат:           
обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), тис. грн.:  4275,2  3915,9  4190,4  4250,5  4431,4 
освітньо-виховні, тис. грн.,  1696,4  2677,9  2911,4  2933,3  3079,0 
культурологічні, тис. грн.,  703,6  640,0  650,0  660,0  670,0 
інформаційні, тис. грн.,  549,0  500,0  530,0  550,0  570,0 
науково-методичні, тис. грн.,  65,1  86,0  87,0  95,0  100,0 
інші, тис. грн.;  12,0  12,0  12,2  12,4 
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів  1261,1 
кількість заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), од.:  1718  1884  1934  1988  2093 
освітньо-виховні, од.,  1643  1800  1850  1900  2000 
культурологічні, од.,  41  44  44  45  49 
інформаційні, од.,  25  28  28  30  30 
науково-методичні, од.,  11  11  12  13 
інші, од. 
кількість спеціалістів, залучених до заходів державної політики з питань молоді, осіб;  45  47  47  47  47 
Показники продукту:           
кількість учасників заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), осіб:  99980  102550  104050  105550  107050 
освітньо-виховні, осіб,  15190  17000  17500  18000  18500 
культурологічні, осіб,  53590  54000  54500  55000  55500 
інформаційні, осіб,  30850  31000  31500  32000  32500 
науково-методичні, осіб,  350  350  350  350  350 
інші, осіб  200  200  200  200 
Показники ефективності:           
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), грн.:  2488,5  2078,5  2166,7  2138,1  2117,2 
освітньо-виховні, грн.,  1032,5  1487,7  1573,7  1543,8  1539,5 
культурологічні, грн.,  17161,0  14545,5  14772,7  14666,7  13673,5 
інформаційні, грн.,  21960,0  17857,1  18928,6  18333,3  19000,0 
науково-методичні, грн.,  7233,3  7818,2  7909,1  7916,7  7692,3 
інші, грн.  0,0  12000,0  12000,0  12200,0  12400,0 
середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів) одного учасника, грн.:  42,8  38,2  40,3  40,3  41,4 
освітньо-виховні, грн.,  111,7  157,5  166,4  163,0  166,4 
культурологічні, грн.,  13,1  11,9  11,9  12,0  12,1 
інформаційні, грн.,  17,8  16,1  16,8  17,2  17,5 
науково-методичні, грн.,  186,0  245,7  248,6  271,4  285,7 
інші, грн.  0,0  60,0  60,0  61,0  62,0 
Показники якості:           
динаміка кількості молоді, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %; 
динаміка кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % 
Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 
Показники затрат:           
обсяг видатків на реалізацію заходів центрів (у розрізі їх видів), тис. грн.:  3408,2  3358,8  3833,4  4025,5  4227,2 
освітньо-виховні, тис. грн.,  2592,9  2767,4  3097,5  3252,8  3415,7 
культурологічні, тис. грн.,  396,5  419,9  440,9  462,9  486,1 
інформаційні, тис. грн.  161,9  171,5  295,0  309,8  325,4 
Кредиторська заборгованість минулих періодів  256,9 
кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.:  32135  33740  35427  37198  39057 
освітньо-виховні, од.,  25990  27289  28654  30086  31590 
культурологічні, од.,  610  640  672  705  740 
інформаційні, од.,  5535  5811  6101  6407  6727 
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб,  210  220  230  240  250 
кількість спеціалізованих формувань центрів, од.  56  58  60  64  68 
Показники продукту:           
кількість звернень до центрів, од.;  77000  79000  81000  84000  86000 
кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб:  120000  136000  142000  148000  154000 
освітньо-виховні, осіб,  58000  70000  72000  74000  76000 
культурологічні, осіб,  42000  44000  46000  48000  50000 
інформаційні, осіб,  20000  22000  24000  26000  28000 
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги (у розрізі їх видів), осіб:  167000  174000  181000  188000  195000 
психологічні, осіб,  15000  16000  17000  18000  19000 
соціально-педагогічні, осіб,  99500  103000  106500  110000  113500 
соціально-медичні, осіб,  5000  5200  5400  5600  5800 
соціально-економічні, осіб,  10400  10900  11400  11900  12400 
юридичні, осіб,  2100  2180  2260  2340  2420 
інформаційні, осіб  35000  36720  38440  40160  41880 
Показники ефективності:           
середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.:  106,1  99,5  108,2  108,2  108,2 
освітньо-виховні, грн.,  99,8  101,4  108,1  108,1  108,1 
культурологічні, грн.,  650,0  656,1  656,1  656,6  656,9 
інформаційні, грн.,  29,3  29,5  48,4  48,4  48,4 
середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.:  28,4  24,7  27,0  27,2  27,4 
освітньо-виховні, грн.,  44,7  39,5  43,0  44,0  44,9 
культурологічні, грн.,  9,4  9,5  9,6  9,6  9,7 
інформаційні, грн.  8,1  7,8  12,3  11,9  11,6 
Показники якості:           
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %; 
відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;  86  87  87  87  87 
відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, % 
Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання 
Показники затрат:           
кількість підліткових клубів за місцем проживання, од.;  161  161  161  161  161 
кількість ставок (штатних одиниць), всього од., в тому числі:  425  425  425  425  425 
педагогічного персоналу, од.  310,5  310,5  310,5  310,5  310,5 
Показники продукту:           
кількість груп (секцій, гуртків), од.;  870  870  870  870  870 
кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за місцем проживання, осіб  31638  31638  31638  31638  31638 
Показники ефективності:           
середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей /групу (секцію, гурток), осіб;  13  13  13  13  13 
середні витрати на одну особу, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, грн.  872,4  1097,9  1190,4  1134,4  986,1 
Показники якості:           
динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %;  100  100  100  100  100 
питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем проживання, до загальної кількості дітей шкільного віку, %  14,4  14,4  14,4  14,4  14,4 
Розділ 5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики 
Показники затрат:           
кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, од., з них: 
центри соціально-психологічної допомоги, од., 
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од., 
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.; 
кількість штатних одиниць установ (закладів), які надають соціальні послуги, од., з них:  72,5  93  93  93  93 
центри соціально-психологічної допомоги, од.,  17  26  26  26  26 
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од.,  22  30  30  30  30 
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.;  33,5  37  37  37  37 
кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги, од.  30  30  30  30  30 
Показники продукту:           
кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з них:  2626  3116  3416  3816  3816 
центри соціально-психологічної допомоги, осіб,  120  120  120  120  120 
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб,  800  920  920  920  920 
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб;  1216  1516  1816  2216  2216 
кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб;  490  560  560  560  560 
кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з них:  521  821  1121  1521  1521 
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб  521  821  1121  1521  1521 
Показники ефективності:           
середні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної допомоги, грн.;  87,0  113,0  146,0  190,0  190,0 
середні витрати на одне місце в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.;  185,5  227,3  277,2  334,5  334,5 
середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.;  2,8  3,0  3,2  3,4  3,4 
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги, грн.;  50  65  90  110  110 
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.  260,3  325,4  337,2  352,5  352,5 
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.  351  327  320  309  309 
Показники якості:           
динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги, порівняно з минулим роком, % (в розрізі установ);  84,3  91,2  89,5  100  100 
динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;  87,5  100  100  100  100 
динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом у порівнянні з попереднім роком, % (в розрізі установ)  63,5  73,2  73,7  100  100 
2. Заохочення молоді до активної громадської участі та підтримка кращих сімей           
Показники затрат:           
обсяг видатків на виплату стипендій, тис. грн.  752,6  1232,5  1232,5  1232,5  1232,5 
Показники продукту:           
кількість стипендіатів, осіб  290  200  200  200  200 
Показники ефективності:           
середній розмір стипендії, грн.  2595,2  6162,5  6162,5  6162,5  6162,5 
Показники якості:           
динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, %  +3,4  -45 
3. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів           
Показники затрат:           
обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, тис. грн., з них:  1508,00  1338,3  1405,2  1475,4  1549,2 
Київський молодіжний центр праці, тис. грн.,  1508,00  1338,3  1405,2  1475,4  1549,2 
кількість штатних одиниць (у розрізі установ (закладів), од., з них:  58  36  36  36  36 
Київський молодіжний центр праці, од.  36  36  36  36  36 
Показники продукту:           
кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці, осіб;  6000  2400  2500  2600  2700 
кількість працевлаштованої молоді, осіб;  2000  1575  1650  1735  1820 
кількість заявок на участь у громадських роботах, од.;  450  480  510  520  550 
кількість установ та організацій, в яких проводились громадські роботи, од,  11  13  15 
Показники ефективності:           
середні витрати на одну працевлаштовану особу, грн.  749,1  849,7  851,6  850,3  851,2 
Показники якості:           
питома вага працевлаштованої молоді до загальної кількості звернень, %;  65  65  65  66  67 
динаміка працевлаштованої молоді, порівняно з минулим роком, % 
Розділ 6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
Показники затрат:           
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;  11  11  11  11  11 
кількість штатних працівників центрів, осіб  239  239  239  239  239 
Показники продукту:           
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб;  167000  174000  181000  188000  195000 
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.  346  350  350  350  350 
Показники ефективності:           
середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.;  3001  3187  3442  3752  3752 
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.;  67698  71692  75277  79040  82992 
середні витрати надання однієї соціальної послуги, грн.  98  99,6  100,5  101,6  102,9 
Показники якості:           
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;  170  180  180  180  180 
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб;  40  40  40  40  40 
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %;  100  100  100  100  100 
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %  100  100  100  100  100 

Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега