КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія VI скликання
РІШЕННЯ
20.09.2012 N 5/8289
Про затвердження Міської цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012-2016 роки
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи роботи з соціальної підтримки сімей та сприяння соціальному становленню молоді, створення умов для найбільш повної реалізації сім'ями та молоддю свого потенціалу Київська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську цільову програму підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.
2. Установити, що відповідальним за виконання Програми є Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
3. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям при формуванні бюджетних запитів на наступні роки передбачати видатки на реалізацію Програми.
4. Це рішення оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега
Додаток
до рішення
Київської міської ради
20.09.2012 N 5/8289
Міська цільова програма
підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки
Паспорт
Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
1. | Ініціатор розроблення Програми | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | п. 2 рішення Колегії виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2011 N 4 |
3. | Розробник Програми | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) |
4. | Співрозробники Програми | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський молодіжний центр праці, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", районні в місті Києві державні адміністрації |
5. | Замовник (відповідальний виконавець) Програми | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) |
6. | Учасники (співвиконавці) Програми | Головне управління освіти і науки Головне управління охорони здоров'я Головне управління праці та соціального захисту населення Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва Головне управління культури Головне управління житлового забезпечення Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Управління преси та інформації Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Служба у справах дітей Київський міський центр зайнятості Київський молодіжний центр праці Київський міський центр сім'ї "Родинний дім" Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Районні в місті Києві державні адміністрації Головне управління МВС України в місті Києві (за згодою) Головне управління юстиції м. Києва (за згодою) Управління міграційної служби у м. Києві (за згодою) Громадські організації (за згодою) |
7. | Термін реалізації Програми | 2012-2016 роки |
7.1. | Етапи виконання Програми | 2012-2014 роки |
(для довгострокових програм) | 2015-2016 роки | |
8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет м. Києва |
9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 362719,1 |
Загального фонду міського бюджету | 302746,4 | |
Спеціального фонду міського бюджету | 58624,9 | |
Коштів інших джерел | 1347,8 |
Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма
В усьому світі визнано, що сім'я є визначальним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім'ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім'ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем держави, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей та молоді, розвиток духовності та культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім'ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.
В Україні та у м. Києві, зокрема, процес соціального розвитку інституту сім'ї характеризується наявністю деструктивних явищ та проблем, серед яких слід назвати: низький рівень задоволення індивідуальних інтересів і потреб, пов'язаних зі створенням та функціонуванням сім'ї; невідповідність репродуктивних можливостей сімей потребам суспільства в простому відтворенні населення; наявність протиріччя між рівнем індивідуальної свободи вибору будь-якого типу сімейних і приватних відносин та рівнем відповідальності за свою поведінку; існування широкого діапазону сімей, неспроможних виконувати соціальні функції тощо.
На сьогодні загальна проблематика, пов'язана з молоддю та сім'ями у м. Києві, характеризується такими тенденціями як:
- низький рівень народжуваності*:
- попри підвищення рівня народжуваності протягом 2007-2009 рр. Київ має низький рівень природного приросту населення: у 2007 році кількість народжених становила 28445, однак показник природного приросту від'ємний - 2666, у 2008 році при кількості народжених 31965 показник природного приросту становив 1898, у 2009 році ці показники становили 32488 і 4196 відповідно, у 2010 році - 32082 і 3457, а у 2011 році при народжених 29330 природний приріст становив 4605;
- низька тривалість життя населення, висока смертність чоловіків: середня очікувана тривалість життя чоловіків при народженні становить лише 69,35 року, а жінок 77,58 року, що на 8 - 12 років менше, ніж у країнах Європейського Союзу;
- незадовільний стан здоров'я населення, у тому числі репродуктивного*: кількість вперше зареєстрованих захворювань сечостатевої системи збільшилась з 193,6 тисячі у 2007 році до 203,7 тисячі у 2010 році;
- швидке поширення соціально небезпечних хвороб, насамперед СНІДу: станом на 01.01.2011 кількість ВІЛ-позитивних осіб, які перебували під диспансерним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, становила 7396 осіб, в тому числі у 1081 особи встановлено діагноз СНІД (14,6 %); показник поширеності ВІЛ-інфекції склав 264,7 на 100 тис. населення (у 2009 році - 249,8), показник поширеності СНІДу - 38,7 на 100 тис. населення (у 2009 році - 33,4);
- зростання негативної тенденції щодо збільшення кількості молодих людей, які вживають алкоголь чи інші психоактивні речовини, що негативно впливає на здоров'я підростаючого покоління, психоемоційний стан в їхніх родинах. Значно помолодшав вік осіб, які вперше спробували психоактивні речовини. Нині офіційно перебувають на обліку в Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" більше 9 тисяч осіб. Ці дані не відображають реальної картини щодо розповсюдження хімічної залежності в м. Києві, оскільки за допомогою звертається лише незначна кількість хімічно залежних;
- зростання частки молоді серед безробітних: станом на 01.01.2011 серед 5933 безробітних молодь складала 2410 осіб, або 40,6 %, а станом на 01.01.2012 серед 6646 безробітних молодь вже складала 2631 особу, або 39,6 %. Освітній та трудовий потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці. Відсутність практичного досвіду роботи стає серйозною перешкодою при працевлаштуванні.
- високий рівень розлучуваності*: хоча за 2007-2011 рр. кількість розлучень* знизилась з 10526 до 4387, однак по відношенню до загальної кількості шлюбів цей показник залишається високим;
- поширення незареєстрованих (громадянських) шлюбів;
- зростання кількості неповних сімей, в яких дітей виховує лише один із батьків, як правило мати: так, у 2007 році кількість отримувачів допомоги одиноким матерям становила 22950 осіб, а у 2011 році - 23809 осіб;
- значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: станом на 01.01.2012 нараховувалось 2477 таких дітей;
- значна кількість випадків насильства в сім'ї: за даними структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві держадміністрацій щорічно надходить близько 6 тисяч звернень щодо насильства в сім'ї. Так, у 2011 році надійшло 5890 звернень;
- зростання кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: за даними Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом 2010 року на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, було 3148, а протягом 2011 року - 3372. Найчастіше складні життєві обставини пов'язані зі: зневажливим ставленням та складними стосунками, насильством в сім'ї, сирітством, інвалідністю батьків або дітей, алкогольною або наркотичною залежністю, перебуванням у місцях позбавлення волі членів цих сімей. Серед інших причин: малозабезпеченість, низький виховний батьківський потенціал, ризик передачі дитини до інтернатного закладу, намір відмови від новонародженої дитини, вимушена трудова міграція. Також це сім'ї, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу, сім'ї, де дітей виховують одинокі батько чи мати тощо.
Найбільш вразливими в сучасних соціально-економічних умовах залишаються багатодітні сім'ї, які потребують особливої уваги та підтримки з боку державних та місцевих органів влади. Станом на 15.12.2011 на обліку у структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві держадміністрацій перебувало 5986 багатодітних сімей. Варто відзначити, що кількість багатодітних сімей має тенденцію до зростання, зокрема за 2011 рік їх кількість збільшилась на 23,4 %.
За результатами паспортизації багатодітних сімей, яка запроваджена у Києві з 2003 року з метою визначення проблем кожної багатодітної сім'ї та надання допомоги, найбільш болючими є питання житлового та матеріально-фінансового забезпечення.
У місті Києві членам багатодітних сімей забезпечується надання пільг, які визначені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (чинний з 01.01.2010). Крім пільг, передбачених державою, міською владою окремими рішеннями та розпорядженнями запроваджені інші види допомоги для членів сімей пільгових категорій.
Отже, як бачимо, існує досить широке коло проблем, що стосуються як молоді, яка є носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу, так і сімей, які є об'єднуючим інститутом, основновоположною складовою суспільства, яка акумулює в собі проблеми усіх її членів.
Окрім визначеної проблематики, існує ще кілька актуальних питань, які потребують уваги.
Серед них - проблема, що стоїть сьогодні перед Україною та світовою спільнотою, торгівля людьми. Жертвами цього злочину стають жінки, чоловіки і діти, які потерпають від різноманітних його форм, серед яких - торгівля людьми з метою примусової праці, сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, вилучення органів тощо.
За даними Головного управління МВС України в м. Києві, у 2011 році порушено 8 (у 2010 році - 7) кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), встановлено 12 (у 2010 році - 10) осіб, які стали потерпілими від цього виду злочину. Зібрано 22 (у 2010 році - 18) матеріали, за якими порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Встановлено 34 (у 2010 році - 32) потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму понад 290 тис. грн. (у 2010 році - 600 тис. грн.).
Працівниками ГУ МВС України в місті Києві перевірено 16 (у 2010 році - 48) суб'єктів туристичної діяльності, з них 12 (у 2010 році - 30) туроператорів та 4 (у 2010 році - 18) турагенти. За результатами перевірок надіслано 1 подання (у 2010 році - 3) про анулювання ліцензії.
Зважаючи на те, що Київ як столиця потенційно привабливий для такого виду діяльності, а також враховуючи особливості та складність виявлення таких правопорушень, питання торгівлі людьми залишається актуальним і особливо важливими при цьому є профілактичні заходи. Крім цього, вжиття відповідних заходів передбачене відповідно до прийнятого Закону України "Про протидію торгівлі людьми".
Іншим важливим питанням є забезпечення гендерної рівності.
Сучасна державна політика України спрямована на досягнення рівності жінок і чоловіків у суспільстві, на подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, на створення необхідних соціальних і політичних передумов для найповнішої реалізації природних здібностей жінок і чоловіків у всіх сферах трудового, суспільного та особистого життя. Конституційні принципи демократизму (ст. 24 Конституції України) та положення Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" відкривають широкі перспективи для утвердження політики рівних прав та можливостей чоловіків та жінок.
Проте, за результатами звіту про гендерну нерівність, опублікованого у 2010 році Світовим економічним форумом, Україна посідає 63-тє місце серед 134 країн. Україна серед тих, хто погіршив свої показники порівняно з 2006 роком, коли обіймала 48-му позицію.
У м. Києві станом на 01.01.2010 загальна чисельність чоловіків складала 1267,5 тис, жінок - 1476,3 тис. Рівень зайнятості серед жінок працездатного віку, за даними 2009 року, складав 65,8 % до населення відповідної вікової групи, чоловіків - 72,9 %. На столичних підприємствах у 2010 році жінки складали 51,2 % від загальної кількості працюючих. При цьому, місячний оклад жінок майже на 14 %, а середня заробітна плата в середньому на 15,5 % менші ніж у чоловіків. Більшість керівних посад в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування займають чоловіки. Так, станом на 01.01.2012 у керівному складі Київської міської державної адміністрації серед заступників голови та голів районних в місті Києві державних адміністрацій немає жодної жінки. Кількість жінок-депутатів міської ради - 16 (13 %). Отже, з огляду на наведені цифри питання гендерної рівності актуальне і для міста Києва.
Оскільки всі зазначені факти поступово призводять до дисбалансу в суспільстві, виникає реальна потреба у прийнятті міської комплексної програми, спрямованої на підтримку сім'ї та молоді, демографічний розвиток, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидію торгівлі людьми в м. Києві на період до 2016 року.
__________
* Тут і далі за даними Головного управління статистики м. Києва
Мета Програми
Метою Програми є забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, а також забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми в м. Києві.
Шляхи і засоби розв'язання проблем,
обсяги та джерела фінансування.
Строки та етапи виконання Програми
Сучасна сімейна та молодіжна політика переважної більшості країн світу полягає у перенесенні акцентів з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, адресності надання соціальної допомоги, поєднання зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади з активізацією діяльності місцевих громад, громадських організацій та приватного бізнесу.
Зважаючи на визначені проблеми робота з сім'ями та молоддю має бути зосереджена не лише на матеріально-фінансовій підтримці цих категорій, а спрямовуватися на профілактику поширення негативних явищ, які перешкоджають їх повноцінному розвитку та соціальному становленню.
Така робота передбачає реалізацію системної та комплексної державної політики щодо:
- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини, підвищення престижу сім'ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство, попередження насильства в сім'ї, запобігання торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді;
- підвищення рівня поінформованості дітей, батьків, молоді стосовно послуг, що надаються державними установами та організаціями на території міста Києва;
- здійснення моніторингу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм адресної допомоги;
- активізації роботи з формування мережі установ та закладів, які надають послуги для сімей, дітей та молоді, удосконалення їх діяльності та зміцнення матеріально-технічного і фінансового забезпечення;
- надання інформаційно-методичної, організаційної, фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним та дитячим, в реалізації програм, спрямованих на розв'язання соціальних проблем сім'ї та молоді;
- поширення принципів соціальної відповідальності бізнесу зі спрямованістю на підтримку сімей з дітьми;
- активізації ролі громади у підтримці сімей, попередження насильства в сім'ї, запобігання торгівлі людьми через залучення органів самоорганізації населення тощо.
Саме тому у місті Києві мають бути реалізовані заходи, які передбачають роботу за такими напрямами, як:
1. Заходи державної політики з питань сім'ї:
1.1. Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства.
1.2. Попередження насильства в сім'ї.
1.3. Реалізація політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
1.4. Заходи з протидії торгівлі людьми.
1.5. Науково-методичне забезпечення реалізації сімейної політики.
2. Заходи державної політики з питань молоді:
2.1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді.
2.2. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
2.3. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді.
2.4. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
2.5. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування.
2.6. Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики.
3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
3.1. Надання соціальних послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
3.2. Заходи соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу.
3.3. Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді.
3.4. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки.
3.5. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.
4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання.
5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики.
6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки викладені у додатку 1.
Фінансування Програми буде здійснено в межах видатків, затверджених на відповідний рік у бюджеті м. Києва, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. У разі необхідності заходи Програми можуть переглядатися та уточнюватися.
Ресурсне забезпечення Програми викладене у додатку 2.
Результативні показники виконання Програми викладені у додатку 3.
Виконання Програми передбачається у 2 етапи: I етап - 2012-2014 роки, II етап - 2015-2016 роки.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець Програми - Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.
Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега
Додаток 1
до Міської цільової
програми підтримки
сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
20.09.2012 N 5/8289
Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012-2016 роки
N з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат | ||
Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї | |||||||||
1. | Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства | 1.1. Інформування населення міста Києва щодо соціальних послуг, які надаються сім'ям | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Служба у справах дітей, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 413,1, у тому числі: | Підвищення рівня поінформованості громадян щодо їх соціального захисту | ||
2012 рік | 99,3 | ||||||||
2013 рік | 72,6 | ||||||||
2014 рік | 76,2 | ||||||||
2015 рік | 80,3 | ||||||||
2016 рік | 84,7 | ||||||||
1.2. Запровадження та забезпечення в комунальних засобах масової інформації рубрики з актуальних питань сімейного життя | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління преси та інформації, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | Не потребує | Підвищення рівня поінформованості населення щодо шляхів вирішення сімейних проблем, послуг, які надаються сім'ям | ||||
1.3. Сприяння у наданні пільг багатодітним сім'ям | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації | - | Не потребує | Покращення рівня забезпеченості багатодітних сімей | ||||
1.4. Проведення тематичних тренінгів, надання консультативних послуг для сімей, зокрема багатодітних | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 696,7, у тому числі: | Зменшення кількості розлучень, збільшення народжуваності та кількості офіційно зареєстрованих шлюбів | ||||
2012 рік | 97,4 | ||||||||
2013 рік | 138,9 | ||||||||
2014 рік | 145,9 | ||||||||
2015 рік | 153,2 | ||||||||
2016 рік | 161,3 | ||||||||
1.5. Реалізація програми підготовки до подружнього життя учнівської, студентської молоді та пар, які готуються до одруження | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління юстиції, Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 990,1, у тому числі: | Збільшення кількості шлюбів, зменшення кількості розлучень серед молодих сімей | ||||
2012 рік | 169,4 | ||||||||
2013 рік | 190,4 | ||||||||
2014 рік | 200,1 | ||||||||
2015 рік | 210,3 | ||||||||
2016 рік | 219,9 | ||||||||
1.6. Сприяння у реалізації програм щодо підготовки сімей до вагітності та народження дитини | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 496,0, у тому числі: | Зменшення частки небажаної та ранньої вагітності, кількості безплідних пар, збільшення частки сімей, які народили двох та більше дітей | ||||
2012 рік | 77,7 | ||||||||
2013 рік | 96,4 | ||||||||
2014 рік | 102,1 | ||||||||
2015 рік | 107,2 | ||||||||
2016 рік | 112,6 | ||||||||
1.7. Сприяння у проведенні заходів, спрямованих на збереження ціннісних орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, зокрема, проведення заходів щодо пропагування моделі "Відповідального батька" | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Управління преси та інформації, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 68,8, у тому числі: | Зменшення відсотка неофіційних шлюбів до їх загальної кількості, зменшення кількості випадків насильства в сім'ї | ||||
2013 рік | 16,0 | ||||||||
2014 рік | 16,7 | ||||||||
2015 рік | 17,5 | ||||||||
2016 рік | 18,6 | ||||||||
1.8. Реалізація програми допомоги сім'ям, в яких виникли конфлікти з дітьми, "Школа життя" | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 477,1, у тому числі: | Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 81,6 | ||||||||
2013 рік | 91,4 | ||||||||
2014 рік | 96,3 | ||||||||
2015 рік | 101,3 | ||||||||
2016 рік | 106,5 | ||||||||
1.9. Проведення заходів, спрямованих на відзначення та підтримку сімей, зокрема: проведення конкурсу "Сім'я року" та вшанування сімей-ювілярів, які прожили в шлюбі 50 і більше років; підтримка одиноких батьків та одиноких матерів, які самі виховують дітей | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 294,8, у тому числі: | Популяризація сімейних цінностей, фінансова підтримка одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей, за відповідальне батьківство | ||||
2012 рік | 57,6 | ||||||||
2013 рік | 52,2 | ||||||||
2014 рік | 56,8 | ||||||||
2015 рік | 61,6 | ||||||||
2016 рік | 66,6 | ||||||||
1.10. Запровадження сучасних технологій щодо гармонізації родинних стосунків (створення інтернет-сайту, надання он-лайн консультацій, впровадження відновних практик тощо) | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 389,1, у тому числі: | Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2013 рік | 91,8 | ||||||||
2014 рік | 95,0 | ||||||||
2015 рік | 98,7 | ||||||||
2016 рік | 103,6 | ||||||||
1.11. Сприяння та моніторинг надання студентським сім'ям окремих кімнат у гуртожитках | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації | - | Не потребує | Збільшення кількості студентських сімей, забезпечених окремими кімнатами у гуртожитках | ||||
1.12. Сприяння у наданні фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління житлового забезпечення | - | Не потребує | Збільшення кількості молодих сімей та молоді, які забезпечені житлом | ||||
1.13. Сприяння приведенню заходів з організації змістовного дозвілля сімей та популяризації кращих родинних традицій (фестивалі, конкурси тощо), зокрема конкурсу "Таланти багатодітної родини" | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 350,6, у тому числі: | Підтримка талановитих дітей та творчих сімей | ||||
2012 рік | 75,0 | ||||||||
2013 рік | 63,9 | ||||||||
2014 рік | 68,8 | ||||||||
2015 рік | 68,1 | ||||||||
2016 рік | 74,8 | ||||||||
1.14. Проведення культурологічних заходів до Дня родини, зокрема, фестивалю родинної творчості "Родовід", а також до Дня матері, Дня батька, Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного дня жінок і миру тощо | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 2086,2, у тому числі | Популяризація сімейних цінностей у територіальній громаді м. Києва, підвищення рівня поінформованості сімей з питань їх соціального захисту | ||||
2012 рік | 248,0 | ||||||||
2013 рік | 419,3 | ||||||||
2014 рік | 446,7 | ||||||||
2015 рік | 473,0 | ||||||||
2016 рік | 499,2 | ||||||||
1.15. Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 3419,1, у тому числі: | Соціальна підтримка дітей із сімей пільгових категорій | ||||
2012 рік | 387,6 | ||||||||
2013 рік | 703,6 | ||||||||
2014 рік | 738,4 | ||||||||
2015 рік | 775,6 | ||||||||
2016 рік | 813,9 | ||||||||
1.16. Реалізація програм для розвитку громадської активності | 2013-2016 Щорічно | Райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 10,8, у тому числі: | Популяризація сімейних цінностей | ||||
2013 рік | 2,5 | ||||||||
2014 рік | 2,6 | ||||||||
2015 рік | 2,8 | ||||||||
2016 рік | 2,9 | ||||||||
2. | Попередження насильства в сім'ї | 2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній протидії насильству в сім'ї, зокрема, реалізація заходів у рамках національної кампанії "Стоп насильству!", акції "16 днів проти насильства" | 2012-2016 Щорічно Листопад - грудень | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 496,8, у тому числі: | Зменшення кількості випадків насильства у сім'ях | ||
2012 рік | 238,9 | ||||||||
2013 рік | 59,7 | ||||||||
2014 рік | 62,8 | ||||||||
2015 рік | 66,1 | ||||||||
2016 рік | 69,3 | ||||||||
2.2. Сприяння у проведенні: виховних годин з учнями та студентами, тематичних зустрічей з їх батьками на теми попередження насильства в сім'ї, формування сімейних цінностей, за участю спеціалістів соціальної роботи, громадських організацій; навчальних семінарів Для заступників директорів шкіл з виховної роботи та психологів шкіл з питань роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема у зв'язку з насильством у сім'ї | 2013-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 431,1, у тому числі: | Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема у зв'язку з насильством в сім'ї | ||||
2013 рік | 100,0 | ||||||||
2014 рік | 105,0 | ||||||||
2015 рік | 110,3 | ||||||||
2016 рік | 115,8 | ||||||||
2.3. Проведення навчальних семінарів та підготовка і видання методичних рекомендацій щодо попередження насильства а сім'ї для психологів шкіл, дільничних інспекторів міліції, спеціалістів, які задіяні до виконання заходів з попередження насильства в сім'ї у районах м. Києва | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 184,3, у тому числі: | Поліпшення якості надання послуг щодо попередження насильства в сім'ї | ||||
2012 рік | 12,7 | ||||||||
2013 рік | 39,0 | ||||||||
2014 рік | 41,8 | ||||||||
2015 рік | 44,2 | ||||||||
2016 рік | 46,6 | ||||||||
2.4. Реалізація програми "Центр медико-соціальної реабілітації постраждалих від насильства в сім'ї" | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління охорони здоров'я, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 130,9, у тому числі: | Зменшення кількості випадків насильства в сім'ї | ||||
2012 рік | 23,5 | ||||||||
2013 рік | 24,9 | ||||||||
2014 рік | 26,2 | ||||||||
2015 рік | 27,5 | ||||||||
2016 рік | 28,8 | ||||||||
2.5. Проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", районні центри у справах сім'ї та жінок | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 435,2, у тому числі: | Зменшення випадків насильства в сім'ї | ||||
2012 рік | 70,6 | ||||||||
2013 рік | 84,4 | ||||||||
2014 рік | 88,7 | ||||||||
2015 рік | 93,4 | ||||||||
2016 рік | 98,1 | ||||||||
2.6. Здійснення моніторингу виконання корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім'ї | 2012-2016 Щоквартально | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, райдержадміністрації | - | Не потребує | Підвищення якості надання послуг щодо попередження насильства в сім'ї | ||||
3. | Реалізація політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 3.1. Сприяння у проведенні уроків гендерної рівності для школярів, студентів, створення куточків з гендерної культури в бібліотеках | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді Та спорту, Головне управління освіти і науки, Головне управління культури, громадські організації (за згодою) | - | Не потребує | Виховання гендерної культури у молодого покоління | ||
3.2. Сприяння у проведенні навчальних семінарів засідань за круглим столом для заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів тощо | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 179,8, у тому числі: | Підвищення рівня компетенції педагогів щодо використання гендерних підходів у їх роботі | ||||
2012 рік | 26,5 | ||||||||
2013 рік | 32,7 | ||||||||
2014 рік | 35,0 | ||||||||
2015 рік | 42,1 | ||||||||
2016 рік | 43,5 | ||||||||
3.3. Проведення конференції з питань реалізації політики щодо рівних прав та можливостей чоловіків і жінок | 2013 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 30,6, у тому числі: | Впровадження гендерної складової у всіх сферах життєдіяльності суспільства | ||||
2013 рік | 30,6 | ||||||||
3.4. Реалізація комунікативних кампаній/заходів, які спрямовані на формування позитивного ставлення суспільства до рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 235,4, у тому числі: | Впровадження гендерної складової у всіх сферах життєдіяльності суспільства | ||||
2012 рік | 54,1 | ||||||||
2013 рік | 41,5 | ||||||||
2014 рік | 43,9 | ||||||||
2015 рік | 46,6 | ||||||||
2016 рік | 49,3 | ||||||||
3.5. Сприяння запровадженню спеціальних програм підтримки кар'єрного росту та громадсько-політичної активності жінок | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, головні управління, управління, відділи, служби Київської міської державної адміністрації, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва загальний фонд) | Усього: 121,8, у тому числі: | Збільшення частки жінок на керівних посадах | ||||
2013 рік | 27,1 | ||||||||
2014 рік | 29,5 | ||||||||
2015 рік | 31,7 | ||||||||
2016 рік | 33,5 | ||||||||
3.6. Підготовка методичної літератури з гендерних питань | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 38,5, у тому числі: | Підвищення рівня обізнаності щодо використання гендерних підходів у роботі | ||||
2012 рік | 5,5 | ||||||||
2013 рік | 7,8 | ||||||||
2014 рік | 8,1 | ||||||||
2015 рік | 8,4 | ||||||||
2016 рік | 8,7 | ||||||||
3.7 Включення до професійної програми підвищення кваліфікації працівників місцевих органів державної влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчальних модулів з основ гендерної рівності і гендерного інтегрування | 2012 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування | - | Не потребує | Підвищення рівня компетентності працівників щодо використання гендерних підходів у роботі | ||||
3.8. Реалізація програми "Гендерний центр" та створення гендерного портрету міста Києва | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 456,9, у тому числі: | Забезпечення розгляду та запобігання фактам гендерної дискримінації | ||||
2012 рік | 82,2 | ||||||||
2013 рік | 87,0 | ||||||||
2014 рік | 91,0 | ||||||||
2015 рік | 96,0 | ||||||||
2016 рік | 100,7 | ||||||||
3.9. Реалізація заходів щодо соціально-психологічної адаптації жінок, у т. ч. тих, які планують відновити трудову діяльність, та сприяння у їх працевлаштуванні | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Київський міський центр зайнятості, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 183,0, у тому числі: | Підвищення лідерських навичок жінок, надання більших повноважень і можливостей жінкам щодо кар'єрного росту, зменшення стереотипного тиску на працюючих жінок у "нежіночих" сферах | ||||
2013 рік | 41,6 | ||||||||
2014 рік | 44,5 | ||||||||
2015 рік | 47,2 | ||||||||
2016 рік | 49,7 | ||||||||
4. | Заходи з протидії торгівлі людьми | 4.1. Забезпечення діяльності регіональної координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми | 2012-2016 Щоквартально | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, Головне управління освіти і науки, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління праці та соціального захисту населення, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | - | Не потребує | Удосконалення управління у сфері протидії торгівлі людьми | ||
4.2 Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торговцями людьми | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 396,6, у тому числі: | Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми | ||||
2012 рік | 78,8 | ||||||||
2013 рік | 736 | ||||||||
2014 рік | 77,4 | ||||||||
2015 рік | 81,3 | ||||||||
2016 рік | 855 | ||||||||
4.3. Проведення роз'яснювальної роботи з: - особами, які мають міграційні наміри; - громадянами іноземних держав, особами без громадянства, в т. ч. тими, які звернулись за отриманням статусу біженця | 2012-2016 Постійно | Головне управління МВС України в місті Києві, Управління міграційної служби у м. Києві, Київський молодіжний центр праці, громадські організації (за згодою) | - | Не потребує | Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми | ||||
4.4. Сприяння у проведенні навчання з питань попередження торгівлі людьми | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, Головне управління охорони здоров'я, Служба у справах дітей, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 131,9, у тому числі: | Підвищення рівня компетентності спеціалістів, які під час роботи можуть стикатись з особами групи ризику або постраждалими від торгівлі людьми | ||||
2013 рік | 29,9 | ||||||||
2014 рік | 32,2 | ||||||||
2035 рік | 34,0 | ||||||||
2016 рік | 35,8 | ||||||||
4.5. Здійснення соціального супроводження, виконання спеціалізованих програм підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі проведення консультацій психолога, надання медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування, дітям, громадянам іноземних держав та особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми, послуг з перебування у закладах, в яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління охорони здоров'я, Головне управління освіти і науки, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський молодіжний центр праці, Служба у справах дітей, райдержадміністрації | - | Не потребує | Реабілітація осіб, які постраждали від торгівлі людьми | ||||
4.6. Здійснення моніторингу діяльності закладів, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління МВС України в місті Києві, Головне управління охорони здоров'я, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | Не потребує | Забезпечення ефективності надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми | ||||
4.7. Проведення опитування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, громадські організації (за згодою) | - | Не потребує | Моніторинг у сфері протидії торгівлі людьми | ||||
4.8. Включення до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та посадових осіб місцевого самоврядування питань торгівлі людьми | 2012 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування | - | Не потребує | Підвищення ефективності у сфері протидії торгівлі людьми | ||||
4.9. Розроблення спеціалізованих програм підтримки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема, планів першочергових заходів | 2012-2016 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | - | Не потребує | Забезпечення ефективності надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми | ||||
4.10. Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | - | Не потребує | Забезпечення ефективності надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми | ||||
5. | Науково-методичне забезпеченій реалізації сімейної політики | 5.1 Створення інтегрованої моделі надання послуг сім'ям та молоді у м. Києві | 2012 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | - | Не потребує | Підвищення ефективності роботи з сім'ями та молоддю | ||
5.2. Запровадження механізму соціального замовлення з реалізації соціальних програм для сімей, дітей та молоді | 2012-2016 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | - | Не потребує | Підвищення ефективності роботи з дітьми, сім'ями та молоддю | ||||
5.3. Проведення комплексного соціологічного дослідження соціально-економічного становища сімей м. Києва | 2013-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 40,0, у тому числі: | Підвищення ефективності управлінської діяльності у сфері сімейної політики | ||||
2013 рік | 10,0 | ||||||||
2014 рік | 10,0 | ||||||||
2015 рік | 10,0 | ||||||||
2016 рік | 10,0 | ||||||||
5.4. Проведення навчальних, науково-практичних семінарів для працівників сфери сімейної політики | 2013-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 273,1, у тому числі: | Підвищення кваліфікації (якості роботи) спеціалістів | ||||
2013 рік | 131,4 | ||||||||
2014 рік | 46,0 | ||||||||
2015 рік | 47,6 | ||||||||
2016 рік | 48,1 | ||||||||
УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 13458,3 | ||||||||
Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді | |||||||||
1. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді | 1.1. Реалізація заходів з правової освіти молоді | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління юстиції м. Києва (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 1221,9, у тому числі: | Підвищення рівня правових знань молоді | ||
2012 рік | 340,2 | ||||||||
2013 рік | 204,6 | ||||||||
2014 рік | 214,8 | ||||||||
2015 рік | 225,5 | ||||||||
2016 рік | 236,8 | ||||||||
1.2. Сприяння проведенню заходів, спрямованих на підтримку талановитої та обдарованої молоді (фестивалі, конкурси, інтелектуальні ігри тощо) | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 1743,2, у тому числі: | Підтримка талановитої та обдарованої молоді | ||||
2012 рік | 579,2 | ||||||||
2013 рік | 272,7 | ||||||||
2014 рік | 287,4 | ||||||||
2015 рік | 293,2 | ||||||||
2016 рік | 310,7 | ||||||||
1.3. Проведення офіційних зустрічей молоді з керівництвом міста | 2012-2016 Щорічно Червень, листопад | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 564,7, у тому числі: | Фінансова підтримка талановитої та обдарованої молоді столиці | ||||
2012 рік | 155,8 | ||||||||
2013 рік | 100,7 | ||||||||
2014 рік | 102,0 | ||||||||
2015 рік | 102,5 | ||||||||
2016 рік | 103,7 | ||||||||
1.4. Приведення культурно-мистецьких заходів до Дня молоді (остання неділя червня) та Дня Студента (17 листопада) | 2012-2016 Щорічно Червень, листопад | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 2324,7, у тому числі: | Забезпечення змістовного дозвілля молоді | ||||
2012 рік | 300,0 | ||||||||
2013 рік | 456,5 | ||||||||
2014 рік | 493,3 | ||||||||
2015 рік | 520,6 | ||||||||
2016 рік | 554,3 | ||||||||
2. | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | 2.1. Розробка та запровадження програм психологічної адаптації до ринкових умов, підготовки до пошуку роботи, профорієнтаційної роботи серед молоді | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 210,9, у тому числі: | Вибір майбутньої професії з урахуванням природних особливостей індивідууму та попиту ринку праці. Зниження дисбалансу на ринку праці серед молодих спеціалістів | ||
2012 рік | 103,5 | ||||||||
2013 рік | 24,9 | ||||||||
2014 рік | 26,2 | ||||||||
2015 рік | 27,5 | ||||||||
2016 рік | 28,8 | ||||||||
2.2. Формування банку даних вакансій з тимчасовим характером роботи з метою вторинної зайнятості студентської молоді у вільний від навчання час | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці, Київський міський центр зайнятості | - | Не потребує | Збільшення кількості студентів, залучених до сезонного або тимчасового працевлаштування | ||||
2.3. Організація діяльності молодіжних трудових загонів | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 355,0, у тому числі: | Поліпшення матеріального становища молоді, здобуття практичних професійних навичок та підвищення рівня професійної кваліфікації | ||||
2012 рік | 108,8 | ||||||||
2013 рік | 57,1 | ||||||||
2014 рік | 60,0 | ||||||||
2015 рік | 63,0 | ||||||||
2016 рік | 66,1 | ||||||||
2.4. Інформаційно- консультативний центр з питань реалізації молодіжної політики в м. Києві | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 2750,0, у тому числі: | Збільшення кількості студентів, залучених до сезонного або тимчасового працевлаштування, підвищення рівня доступності послуг | ||||
2012 рік | 450,0 | ||||||||
2013 рік | 500,0 | ||||||||
2014 рік | 550,0 | ||||||||
2015 рік | 600,0 | ||||||||
2016 рік | 650,0 | ||||||||
2.5. Розробка й запровадження програм працевлаштування та розвитку підприємницької ініціативи молоді з функціональними обмеженнями | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління праці та соціального захисту населення, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 234,1, у тому числі: | Працевлаштування молоді з функціональними обмеженнями | ||||
2013 рік | 54,0 | ||||||||
2014 рік | 57,1 | ||||||||
2015 рік | 60,0 | ||||||||
2016 рік | 63,0 | ||||||||
2.6. Проведення молодіжних ярмарків вакансій, зокрема виставки "Освіта. Робота. Бізнес" | 2013-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 306,9, у тому числі: | Підвищення рівня поінформованості молоді з питань навчання та працевлаштування | ||||
2013 рік | 71,2 | ||||||||
2014 рік | 74,7 | ||||||||
2015 рік | 78,6 | ||||||||
2016 рік | 82,4 | ||||||||
2.7. Забезпечення роботи молодіжного бізнес-інкубатора | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 431,1, у тому числі: | Залучення молоді до підприємницької діяльності, збільшення кількості молодих підприємців | ||||
2013 рік | 100,0 | ||||||||
2014 рік | 105,0 | ||||||||
2015 рік | 110,3 | ||||||||
2016 рік | 115,8 | ||||||||
2.8. Організація та проведення навчання для підвищення рівня професійної підготовки молодих підприємців | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 474,6, у тому числі: | Підтримка молодих підприємців | ||||
2013 рік | 110,0 | ||||||||
2014 рік | 116,0 | ||||||||
2015 рік | 121,3 | ||||||||
2016 рік | 127,3 | ||||||||
2.9. Проведення міського конкурсу бізнес-планів молодих підприємців та студентів вищих навчальних закладів та сприяння у впровадженні кращих проектів в економіку міста | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 539,9, у тому числі: | Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, підтримка підприємців-початківців | ||||
2012 рік | 108,8 | ||||||||
2013 рік | 100,0 | ||||||||
2014 рік | 105,0 | ||||||||
2015 рік | 110,3 | ||||||||
2016 рік | 115,8 | ||||||||
2.10. Сприяння у проведенні щорічного Київського міського конкурсу "Молодий підприємець року" | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва, Київський молодіжний центр праці | - | Не потребує | Популяризація ідей підприємництва серед молоді, підтримка молодих підприємців | ||||
2.11. Організація заходів із залучення молоді до державної служби | 2013-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський молодіжний центр праці | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 344,8, у тому числі: | Оновлення кадрового складу органів державної влади | ||||
2013 рік | 80,0 | ||||||||
2014 рік | 84,0 | ||||||||
2015 рік | 88,2 | ||||||||
2016 рік | 92,6 | ||||||||
3. | Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді | 3.1. Реалізація заходів щодо провадження здорового способу життя в молодіжному середовищі | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 547,8, у тому числі: | Зменшення рівня захворюваності на СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом, збільшення кількості молоді, яка веде здоровий спосіб життя | ||
2012 рік | 135,5 | ||||||||
2013 рік | 100,3 | ||||||||
2014 рік | 102,1 | ||||||||
2015 рік | 103,8 | ||||||||
2016 рік | 106,1 | ||||||||
4. | Утверджений патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей | 4.1. Організація заходів з національно-патріотичного виховання та запобігання проявам ксенофобії, расизму тощо | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 862,3, у тому числі: | Підвищення рівня національної свідомості, попередження проявів екстремізму та расової нетерпимості серед молоді | ||
2012 рік | 196,5 | ||||||||
2013 рік | 159,4 | ||||||||
2014 рік | 163,9 | ||||||||
2015 рік | 168,6 | ||||||||
2016 рік | 173,9 | ||||||||
4.2. Впровадження трирівневої моделі профілактики правопорушень серед молоді | 2013-2016 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Служба у справах дітей, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 316,8, у тому числі: | Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження рівня правопорушень серед молоді | ||||
2013 рік | 73,5 | ||||||||
2014 рік | 77,2 | ||||||||
2015 рік | 81,0 | ||||||||
2016 рік | 85,1 | ||||||||
4.3. Організація заходів щодо формування моральних цінностей у молоді, в т. ч. впровадження соціальної реклами з актуальних питань молоді | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки, Служба у справах дітей, Головне управління з питань реклами, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 624,2, у тому числі: | Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження рівня правопорушень серед молоді | ||||
2012 рік | 321,7 | ||||||||
2013 рік | 69,7 | ||||||||
2014 рік | 73,2 | ||||||||
2015 рік | 78,9 | ||||||||
2016 рік | 80,7 | ||||||||
5. | Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування | 5.1. Проведення конкурсу проектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій, реалізація програм-переможців | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 5068,0, у тому числі: | Збільшення кількості проектів, реалізованих спільно з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, збільшення кількості громадських організацій | ||
2012 рік | 1068,0 | ||||||||
2013 рік | 1000,0 | ||||||||
2014 рік | 1000,0 | ||||||||
2015 рік | 1000,0 | ||||||||
2016 рік | 1000,0 | ||||||||
5.2. Проведення форумів молоді столиці | 2012, 2014 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою) | Бюджет м. Києва (загальній фонд) | Усього: 245,1, у тому числі: | Підвищення активності молодіжних та дитячих громадських організацій | ||||
2012 рік | 145,1 | ||||||||
2014 рік | 100,0 | ||||||||
5.3. Сприяння діяльності громадських рад питань молодіжного та дитячого руху при Головному управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | - | Не потребує | Забезпечення прозорості та відкритості роботи органів виконавчої влади, залучення громадськості до прийняття управлінських рішень | ||||
5.4. Заходи з нагоди 100-річчя українського скаутського руху та 70-річчя дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія" | 2012 | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва загальний фонд) | Усього: 30,2, у тому числі: | Підтримка ініціатив молодіжних громадських організацій | ||||
2012 рік | 30,2 | ||||||||
5.5. Сприяння діяльності органів студентського самоврядування, підготовка молодіжних лідерів місцевого самоврядування | 2012-2016 Постійно | Районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 109,8, у тому числі: | Сприяння розвитку студентського самоврядування | ||||
2013 рік | 24,9 | ||||||||
2014 рік | 26,7 | ||||||||
2015 рік | 28,4 | ||||||||
2016 рік | 29,8 | ||||||||
6. | Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики | 6.1. Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 1090,7, у тому числі: | Підвищення рівня поінформованості сімей та молоді щодо державної підтримки | ||
2012 рік | 208,4 | ||||||||
2013 рік | 204,7 | ||||||||
2014 рік | 214,9 | ||||||||
2015 рік | 225,7 | ||||||||
2016 рік | 237,0 | ||||||||
6.2. Підтримка центру інформаційно-методичної допомоги молодіжним та дитячим громадським організаціям міста | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 163,5, у тому числі: | Сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій | ||||
2012 рік | 23,5 | ||||||||
2013 рік | 35,0 | ||||||||
2014 рік | 35,0 | ||||||||
2015 рік | 35,0 | ||||||||
2016 рік | 35,0 | ||||||||
6.3. Проведення навчальних семінарів для працівників сфери молодіжної політики, лідерів студентського самоврядування | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 503,2, у тому числі: | Підвищення кваліфікації (якості роботи) спеціалістів | ||||
2013 рік | 116,7 | ||||||||
2014 рік | 121,9 | ||||||||
2015 рік | 128,1 | ||||||||
2016 рік | 136,5 | ||||||||
УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 21063,4 | ||||||||
Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||||||
1. | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 94,5, у тому числі: | Виховання відповідального батьківства | |||
2012 рік | 17,0 | ||||||||
2013 рік | 18,0 | ||||||||
2014 рік | 18,9 | ||||||||
2015 рік | 19,8 | ||||||||
2016 рік | 20,8 | ||||||||
1.2. Реалізація заходів Міської спеціалізованої служби "Юридична консультація для дітей, молоді та їх батьків" | 2014-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 100,9, у тому числі: | Підвищення рівня правових знань серед дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2014 рік | 32,0 | ||||||||
2015 рік | 33,6 | ||||||||
2016 рік | 35,3 | ||||||||
1.3. Реалізація соціокультурних заходів "Теплий дім" для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах | 2012-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім" | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 715,0, у тому числі: | Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 128,5 | ||||||||
2013 рік | 136,1 | ||||||||
2014 рік | 142,9 | ||||||||
2015 рік | 150,0 | ||||||||
2016 рік | 157,5 | ||||||||
1.4. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сім'ї" | 2012-2016 Постійно | Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 4195,1, у тому числі: | Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 753,9 | ||||||||
2013 рік | 798,4 | ||||||||
2014 рік | 838,3 | ||||||||
2015 рік | 880,3 | ||||||||
2016 рік | 924,2 | ||||||||
1.5. Реалізація соціального заходу "Центр екстреної допомоги дітям" | 2012-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Інші джерела | Усього: 439, 1, у тому числі: 2012 рік 169,8 |
Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
Бюджет м. Києва (загальний фонд) | 2012 рік 48,4 2013 рік 51,3 2014 рік 53,8 2015 рік 56,5 2016 рік 59,3 | ||||||||
1.6. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Телефон довіри" | 2014-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 362,6, у тому числі: | Надання екстреної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2014 р. | 115,0 | ||||||||
2015 р. | 120,8 | ||||||||
2016 р. | 126,8 | ||||||||
1.7. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування "Консультативний пункт щодо попередження насильства в сім'ї" на базі районів м. Києва | 2012-2016 постійно | Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 27,8 у тому числі: | Зменшення кількості випадків насильства в сім'ях | ||||
2012 рік | 5,0 | ||||||||
2013 рік | 5,3 | ||||||||
2014 рік | 5,6 | ||||||||
2015 рік | 5,8 | ||||||||
2016 рік | 6,1 | ||||||||
2. | Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу | 2.1. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування соціально-профілактичної роботи "Соціально-консультативна соціально-наркологічна приймальня" (денний режим) | 2012-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Інші джерела | Усього: 177,0, у тому числі: 2012 рік 32,0 |
Зменшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||
Бюджет м. Києва (загальний фонд) | 2013 рік 33,6 2014 рік 35,3 2015 рік 37,1 2016 рік 39,0 | ||||||||
2.2. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціальної підтримки сім'ї" щодо алкозалежних | 2014-2016 Постійно | київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 94,6, у тому числі: | Зменшення кількості алкозалежної молоді | ||||
2014 рік | 30,0 | ||||||||
2015 рік | 31,5 | ||||||||
2016 рік | 33,1 | ||||||||
2.3. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Тренінговий центр з питань ВІЛ/СНІДу" | 2014-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 94,6, у тому числі: | Підвищення якості соціальних послуг | ||||
2014 рік | 30,0 | ||||||||
2015 рік | 31,5 | ||||||||
2016 рік | 33,1 | ||||||||
2.4. Реалізація заходів по роботі з особами, що мають проблему ВІЛ/СНІД, консультативними центрами вуличної профілактичної роботи з підлітками та молоддю, які практикують ризиковану поведінку, та тренінговим центром з підготовки батьків до усиновлення | 2012-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Інші джерела | Усього: 3042,9, у тому числі: 2012 рік 573,0 2013 рік 573,0 |
Зменшення кількості, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
Бюджет м. Києва (загальний фонд) | 2014 рік 601,7 2015 рік 631,8 2016 рік 663,4 | ||||||||
2.5. Реалізація заходів Служби супроводу ВІЛ-позитивних киян, сімей з дітьми, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу та які перебувають в кризовому стані | 2014-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 24,7, у тому числі: | Підтримка сімей з дітьми, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу | ||||
2014 рік | 7,6 | ||||||||
2015 рік | 8,2 | ||||||||
2016 рік | 8,9 | ||||||||
3. | Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді | 3.1. Реалізація соціальних заходів спеціалізованого формування з соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 2012-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 1824,6, у тому числі: | Підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями | ||
2012 рік | 327,9 | ||||||||
2013 рік | 347,2 | ||||||||
2014 рік | 364,6 | ||||||||
2015 рік | 382,9 | ||||||||
2016 рік | 402,0 | ||||||||
3.2. Реалізація соціальних заходів "Денна відпочинкова програма для дітей з функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах" | 2012-2016 Щорічно | Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 83,5, у тому числі: | Підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 15,0 | ||||||||
2013 рік | 15,9 | ||||||||
2014 рік | 16,7 | ||||||||
2015 рік | 17,5 | ||||||||
2016 рік | 18,4 | ||||||||
3.3. Проведення модульного курсу "Літня школа" для батьків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями (маломобільними) | 2014-2016 Щорічно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 189,2, у тому числі: | Підтримка сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями | ||||
2014 рік | 60,0 | ||||||||
2015 рік | 63,0 | ||||||||
2016 рік | 66,2 | ||||||||
3.4. Проведення районних та міського фестивалю творчості дітей і молоді з функціональними обмеженнями "Повіримо у себе" | 2012-2016 Щорічно | Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 655,0, у тому числі: | Підтримка дітей та молоді з функціональними обмеженнями | ||||
2012 рік | 117,7 | ||||||||
2013 рік | 124,6 | ||||||||
2014 рік | 130,9 | ||||||||
2015 рік | 137,5 | ||||||||
2016 рік | 144,3 | ||||||||
3.5. Проведення заходів щодо спортивно-фізкультурного розвитку сімей з дітьми, молоддю з функціональними обмеженнями, зокрема соціально-спортивної акції "Старти надій" | 2012-2016 Щорічно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 86,3, у тому числі: | Підтримка сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями | ||||
2013 рік | 20,0 | ||||||||
2014 рік | 21,0 | ||||||||
2015 рік | 22,1 | ||||||||
2016 рік | 23,2 | ||||||||
3.6. Проведення заходів до новорічних свят для дітей із сімей пільгових категорій, парад Дідів Морозів-волонтерів | 2011-2016 Щорічно Грудень | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 883,7, у тому числі: | Соціальна підтримка дітей із сімей пільгових категорій | ||||
2012 рік | 158,8 | ||||||||
2013 рік | 168,2 | ||||||||
2014 рік | 176,6 | ||||||||
2015 рік | 185,4 | ||||||||
2016 рік | 194,7 | ||||||||
4. | Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки | 4.1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Міський центр підтримки громадських ініціатив дітей та молоді, яка навчається" | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 712,2, у тому числі: | Збільшення кількості волонтерів у соціальній сфері | ||
2012 рік | 128,0 | ||||||||
2013 рік | 135,6 | ||||||||
2014 рік | 142,3 | ||||||||
2015 рік | 149,4 | ||||||||
2016 рік | 156,9 | ||||||||
4.2. Реалізація соціокультурних заходів в підліткових клубах за місцем проживання та проведення конкурсу "Кращий клуб за місцем проживання" | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, підліткові клуби за місцем проживання | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 222,5, у тому числі: | Створення умов для інтелектуального та творчого розвитку дітей та молоді, зменшення кількості бездоглядних дітей | ||||
2012 рік | 40,0 | ||||||||
2013 рік | 42,3 | ||||||||
2014 рік | 44,5 | ||||||||
2015 рік | 46,7 | ||||||||
2016 рік | 49,0 | ||||||||
4.3. Реалізація заходів щодо підтримки та розвитку волонтерського руху, в тому числі програми "Школа волонтерів", міського конкурсу "Кращий волонтер року" | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 1032,3, у тому числі: | Збільшення кількості волонтерів у соціальній сфері, залучення молоді до соціальної активності | ||||
2012 рік | 185,5 | ||||||||
2013 рік | 196,4 | ||||||||
2014 рік | 206,3 | ||||||||
2015 рік | 216,7 | ||||||||
2016 рік | 227,4 | ||||||||
4.4. Проведення соціокультурного заходу старту добрих справ "Юнь Києва запрошує" | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 120,2, у тому числі: | Сприяння розвитку соціальної активності та відповідальної поведінки | ||||
2012 рік | 21,6 | ||||||||
2013 рік | 22,9 | ||||||||
2014 рік | 24,0 | ||||||||
2015 рік | 25,2 | ||||||||
2016 рік | 26,5 | ||||||||
4.5. Реалізація заходів спеціалізованого формування "інформаційно-тренінговий центр" на міському та районному рівні, у т. ч. проведення конкурсу соціальної реклами | 2014-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 810,8, у тому числі: | Підвищення рівня поінформованості територіальної громади та спеціалістів з соціальної роботи, залучення молоді до участі у розробці соціальної реклами за методом "рівний - рівному" | ||||
2012 рік | 145,7 | ||||||||
2013 рік | 154,3 | ||||||||
2014 рік | 162,0 | ||||||||
2015 рік | 170,1 | ||||||||
2016 рік | 178,7 | ||||||||
4.6. Проведення заходів з національно-патріотичного виховання, в т. ч. збору-походу волонтерів та лідерів дитячих і молодіжних громадських організацій "Козацькими шляхами", патріотичної гри "Стежками перемог" для дітей-вихованців клубів за місцем проживання | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього 193,6, у тому числі: | Підвищення рівня національної свідомості серед соціально активної молоді, виховання толерантності, навчання навичок поведінки в екстремальних ситуаціях | ||||
2012 рік | 34,8 | ||||||||
2013 рік | 36,8 | ||||||||
2014 рік | 38,7 | ||||||||
2015 рік | 40,6 | ||||||||
2016 рік | 42,7 | ||||||||
4.7. Реалізація соціально-культурологічних районних та міських заходів щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу (День Конституції, День прапора, роковини Чорнобильської трагедії тощо) | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 414,0, у тому числі: | Підвищення рівня національної свідомості, знань про історію українського народу | ||||
2012 рік | 74,4 | ||||||||
2013 рік | 78,8 | ||||||||
2014 рік | 82,7 | ||||||||
2015 рік | 86,9 | ||||||||
2016 рік | 91,2 | ||||||||
4.8. Реалізація заходів щодо впровадження здорового способу життя, безпечної поведінки в молодіжному середовищі, популяризації сімейних цінностей | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 448,4, у тому числі: | Зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 124,4 | ||||||||
2013 рік | 75,2 | ||||||||
2014 рік | 78,9 | ||||||||
2015 рік | 82,9 | ||||||||
2016 рік | 87,0 | ||||||||
5. | Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі | 5.1. Проведення модульного курсу навчально-виховної програми "Інший вимір" | 2012-2016 Щорічно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 260,4, у тому числі: | Впровадження інноваційних виховних, відпочинкових програм для молоді | ||
2012 рік | 46,8 | ||||||||
2013 рік | 49,6 | ||||||||
2014 рік | 52,0 | ||||||||
2015 рік | 54,6 | ||||||||
2016 рік | 57,4 | ||||||||
5.2. Надання соціальної підтримки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів, учнів-сиріт системи профтехосвіти тощо | 2014-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 100,9, у тому числі: | Соціалізація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||||
2014 рік | 32,0 | ||||||||
2015 рік | 33,6 | ||||||||
2016 рік | 35,3 | ||||||||
5.3. Забезпечення діяльності спеціалізованих формувань "Служба соціально-профілактичної роботи" в 10 районах м. Києва | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 1102,8, у тому числі: | Зменшення кількості алко- та наркозалежної молоді | ||||
2012 рік | 198,2 | ||||||||
2013 рік | 209,8 | ||||||||
2014 рік | 220,4 | ||||||||
2015 рік | 231,4 | ||||||||
2016 рік | 243,0 | ||||||||
5.4. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Мобільні консультативні пункти вуличної профілактичної роботи з підлітками та молоддю, які практикують ризиковану поведінку" | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 26,7, у тому числі: | Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом | ||||
2012 рік | 4,8 | ||||||||
2013 рік | 5,1 | ||||||||
2014 рік | 5,3 | ||||||||
2015 рік | 5,6 | ||||||||
2016 рік | 5,9 | ||||||||
5.5. Реалізація заходів соціальної підтримки неповнолітніх та молодих осіб, які перебувають або повертаються з місць позбавлення волі | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 227,0, у тому числі: | Соціальна адаптація до місць позбавлення волі, підтримка молоді, яка втратила соціальні зв'язки, адаптація після звільнення з місць позбавлення волі, профілактика рецидивної поведінки | ||||
2012 рік | 40,8 | ||||||||
2013 рік | 43,2 | ||||||||
2014 рік | 45,4 | ||||||||
2015 рік | 47,6 | ||||||||
2016 рік | 50,0 | ||||||||
5.6. Виготовлення соціально-інформаційної продукції для сімей та молоді | 2012-2016 Щорічно | Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 90,2, у тому числі: | Підвищення рівня поінформованості сімей та молоді щодо державної підтримки | ||||
2012 рік | 16,2 | ||||||||
2013 рік | 17,2 | ||||||||
2014 рік | 18,0 | ||||||||
2015 рік | 18,9 | ||||||||
2016 рік | 19,9 | ||||||||
УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 18853,1 | ||||||||
Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання | |||||||||
1. | Сприяння у задоволенні суспільних потреб дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час | 1.1. Утримання мережі клубів за місцем проживання та забезпечення їх діяльності | 2012-2016 Постійно | Райдержадміністрації | Бюджет м. Києва | Усього: 141580,6, у тому числі: | Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді | ||
2012 рік | загальний фонд 22276,7 спеціальний фонд 3156,4 | ||||||||
2013 рік | загальний фонд 23630,5 спеціальний фонд 3313,8 | ||||||||
2014 рік | загальний фонд 24814,5 спеціальний фонд 3479,5 | ||||||||
2015 рік | загальний фонд 26056,9 спеціальний фонд 3653,5 | ||||||||
2016 рік | загальний фонд 27362,7 спеціальний фонд 3836,1 | ||||||||
1.2. Покращення матеріально-технічної бази приміщень клубів за місцем проживання | 2012-2016 Постійно | Райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (спеціальний фонд) | Усього: 25505,4, у тому числі: | Забезпечення належних умов для проведення занять | ||||
2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік |
2167,3 7789,7 9367,5 6180,9 | ||||||||
1.3. Здійснення організаційно- методичного супроводу діяльності клубів за місцем проживання | 2012-2016 Постійно | Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | - | Не потребує | Підвищення якості соціальних послуг | ||||
УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 167086,0 | ||||||||
Розділ 5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики | |||||||||
1. | Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 1.1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціально-психологічної допомоги | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 4350,5, у тому числі: | Забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах | ||
2012 рік | 814,5 | ||||||||
2013 рік | 820,4 | ||||||||
2014 рік | 861,4 | ||||||||
2015 рік | 904,5 | ||||||||
2016 рік | 949,7 | ||||||||
1.2. Забезпечення діяльності міських комунальних закладів: Правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; Лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 6357,9, у тому числі: | Забезпечення надання послуг для сімей (молоді), які опинилися у складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 1142,6 | ||||||||
2013 рік | 1210,1 | ||||||||
2014 рік | 1270,5 | ||||||||
2015 рік | 1334,0 | ||||||||
2016 рік | 1400,7 | ||||||||
1.3. Забезпечення діяльності Київського молодіжного центру праці | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 6891,8, у тому числі: | Надання послуг з працевлаштування, підприємницької діяльності молоді | ||||
2012 рік | 1123,7 | ||||||||
2013 рік | 1338,3 | ||||||||
2014 рік | 1405,2 | ||||||||
2015 рік | 1475,4 | ||||||||
2016 рік | 1549,2 | ||||||||
1.4. Забезпечення діяльності позаміського дитячого закладу відпочинку та оздоровлення "Зміна" | 2012-2016 Постійно | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 3223,1, у тому числі: | Надання послуг з відпочинку та оздоровлення | |||||
2012 рік | 584,0 | ||||||||
2013 рік | 613,2 | ||||||||
2014 рік | 643,9 | ||||||||
2015 рік | 676,1 | ||||||||
2016 рік | 705,9 | ||||||||
1.5. Забезпечення діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 2012-2016 Постійно | Дарницька, Деснянська, Подільська районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 7364,2, у тому числі: | Надання соціально-психологічних послуг сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах | ||||
2012 рік | 1323,0 | ||||||||
2013 рік | 1404,1 | ||||||||
2014 рік | 1471,1 | ||||||||
2015 рік | 1544,1 | ||||||||
2016 рік | 1621,9 | ||||||||
1.6. Опрацювати питання щодо створення комунальних закладів "Соціальний гуртожиток" для молоді з числа дітей-сиріт | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 3017,1, у тому числі: | Розширення переліку соціальних послуг | ||||
2013 рік | 700,0 | ||||||||
2014 рік | 735,0 | ||||||||
2015 рік | 771,8 | ||||||||
2016 рік | 810,3 | ||||||||
1.7. Опрацювати питання щодо створення центру соціально-психологічної допомоги у Голосіївському районі м. Києва | 2013-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Голосіївська райдержадміністрація | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 3536,0, у тому числі: | Забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підвищення рівня доступності послуг | ||||
2013 рік | 820,4 | ||||||||
2014 рік | 861,4 | ||||||||
2015 рік | 904,5 | ||||||||
2016 рік | 949,7 | ||||||||
1.8. Відзначення одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей | 2012-2016 Щороку | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 200,0, у тому числі: | Відзначення кращих сімей | ||||
2012 рік | 40,0 | ||||||||
2013 рік | 40,0 | ||||||||
2014 рік | 40,0 | ||||||||
2015 рік | 40,0 | ||||||||
2016 рік | 40,0 | ||||||||
1.9. Заходи з відзначення обдарованої молоді, у т. ч. студентів | 2012-2016 Щороку | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 4996,6, у тому числі: | Відзначення обдарованої молоді | ||||
2012 рік | 712,6 | ||||||||
2013 рік | 1071,0 | ||||||||
2014 рік | 1071,0 | ||||||||
2015 рік | 1071,0 | ||||||||
2016 рік | 1071,0 | ||||||||
1.10. Зміцнення матеріально-технічної бази інших закладів соціального обслуговування | 2012-2016 Щороку | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту | Бюджет м. Києва (спеціальний фонд) | Усього: 11273,0, у тому числі: | |||||
2012 рік | 2040,2 | ||||||||
2013 рік | 2142,2 | ||||||||
2014 рік | 2249,2 | ||||||||
2015 рік | 2361,6 | ||||||||
2016 рік | 2479,8 | ||||||||
УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 51210,2 | ||||||||
Розділ 6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||||||
1. | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | 1.1. Збереження діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (загальний фонд) | Усього: 86640,9, у тому числі | Забезпечення надання послуг для сімей, дітей та молоді | ||
2012 рік | 15570,5 | ||||||||
2013 рік | 16489,2 | ||||||||
2014 рік | 17313,6 | ||||||||
2015 рік | 18179,3 | ||||||||
2016 рік | 19088,3 | ||||||||
1.2. Зміцнення матеріально-технічної бази діючої мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2012-2016 Постійно | Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту, мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Бюджет м. Києва (спеціальний фонд) | Усього: 4407,2, у тому числі | Забезпечення надання послуг для сімей, дітей та молоді | ||||
2012 рік | 797,6 | ||||||||
2013 рік | 837,4 | ||||||||
2014 рік | 879,4 | ||||||||
2015 рік | 923,3 | ||||||||
2016 рік | 969,5 | ||||||||
УСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ: | 91048,1 | ||||||||
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ, у тому числі: | 362719,1 | ||||||||
Загального фонду міського бюджету | 302746,4 | ||||||||
Спеціального фонду міського бюджету | 58624,9 | ||||||||
Інших джерел | 1347,8 |
Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега
Додаток 2
до Міської цільової
програми підтримки
сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
20.09.2012 N 5/8289
Ресурсне забезпечення Міської
цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012-2016 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (тис. грн.) | Усього витрат на виконання Програми | ||||
I етап | II етап | |||||
2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | ||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 61318,9 | 72255,2 | 77274,7 | 77288,9 | 74581,4 | 362719,1 |
Загального фонду міського бюджету | 52382,6 | 57599,1 | 61299,1 | 64169,6 | 67296,0 | 302746,4 |
Спеціального фонду міського бюджету | 8161,5 | 14083,1 | 15975,6 | 13119,3 | 7285,4 | 58624,9 |
Інших джерел | 774,8 | 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1347,8 |
Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега
Додаток 3
до Міської цільової
програми підтримки
сім'ї та молоді
на 2012-2016 роки
20.09.2012 N 5/8289
Результативні показники виконання
Міської цільової програми
підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки
Результативні показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї | |||||
Показники затрат: | |||||
обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), тис. грн.: | 1886,4 | 2760,2 | 2787,7 | 2936,0 | 3088,0 |
освітньо-виховні, тис. грн., | 777,0 | 2026,2 | 2055,2 | 2092,5 | 2134,0 |
культурологічні, тис. грн., | 258,0 | 430,0 | 420,0 | 525,0 | 630,0 |
інформаційні, тис. грн., | 35,2 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 260,0 |
науково-методичні, тис. грн. | 40,2 | 59,0 | 62,5 | 63,5 | 64,0 |
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | 776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кількість заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), од.: | 1012 | 1063 | 1068 | 1077 | 1101 |
освітньо-виховні, од., | 994 | 1020 | 1025 | 1030 | 1050 |
культурологічні, од., | 8 | 13 | 13 | 16 | 18 |
інформаційні, од., | 8 | 18 | 18 | 19 | 19 |
науково-методичні, од. | 2 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Показники продукту: | |||||
кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), осіб: | 23950 | 42350 | 43000 | 45100 | 47300 |
освітньо-виховні, осіб, | 9100 | 20000 | 20300 | 20400 | 20500 |
культурологічні, осіб, | 6950 | 10050 | 10100 | 12000 | 14000 |
інформаційні, осіб, | 7600 | 12000 | 12300 | 12400 | 12500 |
науково-методичні, осіб | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Показники ефективності: | |||||
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів), грн.: | 1864,0 | 2596,6 | 2610,2 | 2726,1 | 2804,7 |
освітньо-виховні, грн., | 781,7 | 1986,5 | 2005,1 | 2031,6 | 2032,4 |
культурологічні, грн., | 32250,0 | 33076,9 | 32307,7 | 32812,5 | 35000,0 |
інформаційні, грн., | 4400,0 | 13611,1 | 13888,9 | 13421,1 | 13684,2 |
науково-методичні, грн. | 20100,0 | 4916,7 | 5208,3 | 5291,7 | 4571,4 |
середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї (у розрізі їх видів) одного учасника, грн.: | 78,8 | 65,2 | 64,8 | 65,1 | 65,3 |
освітньо-виховні, грн., | 85,4 | 101,3 | 101,2 | 102,6 | 104,1 |
культурологічні, грн., | 37,1 | 42,8 | 41,6 | 43,8 | 45,0 |
інформаційні, грн., | 4,6 | 20,4 | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
науково-методичні, грн. | 134,0 | 196,7 | 208,3 | 211,7 | 213,3 |
Показники якості: | |||||
динаміка кількості сімей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді | |||||
Показники затрат: | |||||
обсяг видатків на реалізацію заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), тис. грн.: | 4275,2 | 3915,9 | 4190,4 | 4250,5 | 4431,4 |
освітньо-виховні, тис. грн., | 1696,4 | 2677,9 | 2911,4 | 2933,3 | 3079,0 |
культурологічні, тис. грн., | 703,6 | 640,0 | 650,0 | 660,0 | 670,0 |
інформаційні, тис. грн., | 549,0 | 500,0 | 530,0 | 550,0 | 570,0 |
науково-методичні, тис. грн., | 65,1 | 86,0 | 87,0 | 95,0 | 100,0 |
інші, тис. грн.; | 0 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 12,4 |
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | 1261,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кількість заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), од.: | 1718 | 1884 | 1934 | 1988 | 2093 |
освітньо-виховні, од., | 1643 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 |
культурологічні, од., | 41 | 44 | 44 | 45 | 49 |
інформаційні, од., | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 |
науково-методичні, од., | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 |
інші, од. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
кількість спеціалістів, залучених до заходів державної політики з питань молоді, осіб; | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Показники продукту: | |||||
кількість учасників заходів державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), осіб: | 99980 | 102550 | 104050 | 105550 | 107050 |
освітньо-виховні, осіб, | 15190 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 |
культурологічні, осіб, | 53590 | 54000 | 54500 | 55000 | 55500 |
інформаційні, осіб, | 30850 | 31000 | 31500 | 32000 | 32500 |
науково-методичні, осіб, | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
інші, осіб | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Показники ефективності: | |||||
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів), грн.: | 2488,5 | 2078,5 | 2166,7 | 2138,1 | 2117,2 |
освітньо-виховні, грн., | 1032,5 | 1487,7 | 1573,7 | 1543,8 | 1539,5 |
культурологічні, грн., | 17161,0 | 14545,5 | 14772,7 | 14666,7 | 13673,5 |
інформаційні, грн., | 21960,0 | 17857,1 | 18928,6 | 18333,3 | 19000,0 |
науково-методичні, грн., | 7233,3 | 7818,2 | 7909,1 | 7916,7 | 7692,3 |
інші, грн. | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12200,0 | 12400,0 |
середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань молоді (у розрізі їх видів) одного учасника, грн.: | 42,8 | 38,2 | 40,3 | 40,3 | 41,4 |
освітньо-виховні, грн., | 111,7 | 157,5 | 166,4 | 163,0 | 166,4 |
культурологічні, грн., | 13,1 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 |
інформаційні, грн., | 17,8 | 16,1 | 16,8 | 17,2 | 17,5 |
науково-методичні, грн., | 186,0 | 245,7 | 248,6 | 271,4 | 285,7 |
інші, грн. | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |
Показники якості: | |||||
динаміка кількості молоді, охопленої заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %; | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
динаміка кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді | |||||
Показники затрат: | |||||
обсяг видатків на реалізацію заходів центрів (у розрізі їх видів), тис. грн.: | 3408,2 | 3358,8 | 3833,4 | 4025,5 | 4227,2 |
освітньо-виховні, тис. грн., | 2592,9 | 2767,4 | 3097,5 | 3252,8 | 3415,7 |
культурологічні, тис. грн., | 396,5 | 419,9 | 440,9 | 462,9 | 486,1 |
інформаційні, тис. грн. | 161,9 | 171,5 | 295,0 | 309,8 | 325,4 |
Кредиторська заборгованість минулих періодів | 256,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.: | 32135 | 33740 | 35427 | 37198 | 39057 |
освітньо-виховні, од., | 25990 | 27289 | 28654 | 30086 | 31590 |
культурологічні, од., | 610 | 640 | 672 | 705 | 740 |
інформаційні, од., | 5535 | 5811 | 6101 | 6407 | 6727 |
кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб, | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
кількість спеціалізованих формувань центрів, од. | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 |
Показники продукту: | |||||
кількість звернень до центрів, од.; | 77000 | 79000 | 81000 | 84000 | 86000 |
кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб: | 120000 | 136000 | 142000 | 148000 | 154000 |
освітньо-виховні, осіб, | 58000 | 70000 | 72000 | 74000 | 76000 |
культурологічні, осіб, | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 |
інформаційні, осіб, | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 |
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги (у розрізі їх видів), осіб: | 167000 | 174000 | 181000 | 188000 | 195000 |
психологічні, осіб, | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 |
соціально-педагогічні, осіб, | 99500 | 103000 | 106500 | 110000 | 113500 |
соціально-медичні, осіб, | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 |
соціально-економічні, осіб, | 10400 | 10900 | 11400 | 11900 | 12400 |
юридичні, осіб, | 2100 | 2180 | 2260 | 2340 | 2420 |
інформаційні, осіб | 35000 | 36720 | 38440 | 40160 | 41880 |
Показники ефективності: | |||||
середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.: | 106,1 | 99,5 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
освітньо-виховні, грн., | 99,8 | 101,4 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
культурологічні, грн., | 650,0 | 656,1 | 656,1 | 656,6 | 656,9 |
інформаційні, грн., | 29,3 | 29,5 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.: | 28,4 | 24,7 | 27,0 | 27,2 | 27,4 |
освітньо-виховні, грн., | 44,7 | 39,5 | 43,0 | 44,0 | 44,9 |
культурологічні, грн., | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 |
інформаційні, грн. | 8,1 | 7,8 | 12,3 | 11,9 | 11,6 |
Показники якості: | |||||
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %; | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 |
відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Розділ 4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем проживання | |||||
Показники затрат: | |||||
кількість підліткових клубів за місцем проживання, од.; | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
кількість ставок (штатних одиниць), всього од., в тому числі: | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
педагогічного персоналу, од. | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
Показники продукту: | |||||
кількість груп (секцій, гуртків), од.; | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
кількість дітей та молоді, що відвідують підліткові клуби за місцем проживання, осіб | 31638 | 31638 | 31638 | 31638 | 31638 |
Показники ефективності: | |||||
середня наповнюваність груп (секцій, гуртків), дітей /групу (секцію, гурток), осіб; | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
середні витрати на одну особу, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, грн. | 872,4 | 1097,9 | 1190,4 | 1134,4 | 986,1 |
Показники якості: | |||||
динаміка кількості дітей та молоді, що відвідує підліткові клуби за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
питома вага дітей, які відвідують підліткові клуби за місцем проживання, до загальної кількості дітей шкільного віку, % | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Розділ 5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики | |||||
Показники затрат: | |||||
кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, од., з них: | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
центри соціально-психологічної допомоги, од., | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од., | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.; | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
кількість штатних одиниць установ (закладів), які надають соціальні послуги, од., з них: | 72,5 | 93 | 93 | 93 | 93 |
центри соціально-психологічної допомоги, од., | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, од., | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.; | 33,5 | 37 | 37 | 37 | 37 |
кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги, од. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Показники продукту: | |||||
кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з них: | 2626 | 3116 | 3416 | 3816 | 3816 |
центри соціально-психологічної допомоги, осіб, | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб, | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 |
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб; | 1216 | 1516 | 1816 | 2216 | 2216 |
кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, осіб; | 490 | 560 | 560 | 560 | 560 |
кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), осіб, з них: | 521 | 821 | 1121 | 1521 | 1521 |
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, осіб | 521 | 821 | 1121 | 1521 | 1521 |
Показники ефективності: | |||||
середні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної допомоги, грн.; | 87,0 | 113,0 | 146,0 | 190,0 | 190,0 |
середні витрати на одне місце в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн.; | 185,5 | 227,3 | 277,2 | 334,5 | 334,5 |
середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн.; | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги, грн.; | 50 | 65 | 90 | 110 | 110 |
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн. | 260,3 | 325,4 | 337,2 | 352,5 | 352,5 |
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, грн. | 351 | 327 | 320 | 309 | 309 |
Показники якості: | |||||
динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги, порівняно з минулим роком, % (в розрізі установ); | 84,3 | 91,2 | 89,5 | 100 | 100 |
динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %; | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом у порівнянні з попереднім роком, % (в розрізі установ) | 63,5 | 73,2 | 73,7 | 100 | 100 |
2. Заохочення молоді до активної громадської участі та підтримка кращих сімей | |||||
Показники затрат: | |||||
обсяг видатків на виплату стипендій, тис. грн. | 752,6 | 1232,5 | 1232,5 | 1232,5 | 1232,5 |
Показники продукту: | |||||
кількість стипендіатів, осіб | 290 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Показники ефективності: | |||||
середній розмір стипендії, грн. | 2595,2 | 6162,5 | 6162,5 | 6162,5 | 6162,5 |
Показники якості: | |||||
динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, % | +3,4 | -45 | 0 | 0 | 0 |
3. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та реалізація інших заходів | |||||
Показники затрат: | |||||
обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) молодіжної політики, тис. грн., з них: | 1508,00 | 1338,3 | 1405,2 | 1475,4 | 1549,2 |
Київський молодіжний центр праці, тис. грн., | 1508,00 | 1338,3 | 1405,2 | 1475,4 | 1549,2 |
кількість штатних одиниць (у розрізі установ (закладів), од., з них: | 58 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Київський молодіжний центр праці, од. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Показники продукту: | |||||
кількість звернень молоді, яка шукає роботу, до Київського молодіжного центру праці, осіб; | 6000 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
кількість працевлаштованої молоді, осіб; | 2000 | 1575 | 1650 | 1735 | 1820 |
кількість заявок на участь у громадських роботах, од.; | 450 | 480 | 510 | 520 | 550 |
кількість установ та організацій, в яких проводились громадські роботи, од, | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Показники ефективності: | |||||
середні витрати на одну працевлаштовану особу, грн. | 749,1 | 849,7 | 851,6 | 850,3 | 851,2 |
Показники якості: | |||||
питома вага працевлаштованої молоді до загальної кількості звернень, %; | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 |
динаміка працевлаштованої молоді, порівняно з минулим роком, % | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Розділ 6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||
Показники затрат: | |||||
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.; | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
кількість штатних працівників центрів, осіб | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Показники продукту: | |||||
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб; | 167000 | 174000 | 181000 | 188000 | 195000 |
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од. | 346 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Показники ефективності: | |||||
середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.; | 3001 | 3187 | 3442 | 3752 | 3752 |
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.; | 67698 | 71692 | 75277 | 79040 | 82992 |
середні витрати надання однієї соціальної послуги, грн. | 98 | 99,6 | 100,5 | 101,6 | 102,9 |
Показники якості: | |||||
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб; | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб; | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Заступник міського голови - секретар Київради Г.Герега