МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
01.10.2010 N 1148/3437
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 944/18239
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України,
Міністерства соціальної політики України
N 1116/673 від 24.10.2012)
Про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів
З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, наказуємо:
1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (далі - Типовий перелік), що додається.
2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:
Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим місцевих фінансових органів;
Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Толстоухову С.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Р.С.Сафіуллін
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
01.10.2010 N 1148/3437
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 р. за N 944/18239
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Програма| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних |
| | життєвих обставинах (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування |
| | місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 090700, 090701, 091106) |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих |
| | обставинах |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+----------------+---------------------------------------------------------------------------|
| |Утримання |Показники затрат: |
| |закладів, що | кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, |
| |надають | центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних |
| |соціальні | гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |
| |послуги дітям, | піклування), од.; |
| |які опинилися в | кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах |
| |складних | соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитках для |
| |життєвих | дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), осіб; |
| |обставинах; | кількість місць в притулках для дітей / центрах соціально-психологічної |
| |надання | реабілітації дітей / соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, |
| |соціальних | позбавлених батьківського піклування, од. |
| |послуг дітям які|Показники продукту: |
| |опинилися в | кількість осіб, які перебували в притулках для дітей / центрах |
| |складних | соціально-психологічної реабілітації дітей / соціальних гуртожитках |
| |життєвих | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб. |
| |обставинах |Показники ефективності: |
| | | середньорічні витрати на 1 місце в притулку для дітей / |
| | | центрі соціально-психологічної реабілітації дітей / соціальному |
| | | гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених |
| | | батьківського піклування, грн; |
| | | середньомісячна заробітна плата працівника притулку для дітей / центру |
| | | соціально-психологічної реабілітації дітей / соціального гуртожитку |
| | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | зменшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального |
| | | захисту в регіоні, за рік порівняно з попереднім роком, %; |
| | | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих |
| | | в сім'ї протягом року, осіб; |
| | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, |
| | | влаштованих в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, |
| | | патронат: прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу) протягом |
| | | року, осіб; |
| | | кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття із |
| | | соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених |
| | | батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, |
| | | відновлено родинні |
| | | зв'язки, здобуто навички самостійного життя), осіб |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802) |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення соціально-правового захисту дітей |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+----------------+---------------------------------------------------------------------------|
| |Створення умов |Показники затрат: |
| |для забезпечення| кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей |
| |прав дітей, у | (у розрізі напрямів діяльності), од. |
| |тому числі тих, |Показники продукту: |
| |які виховуються | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань |
| |в сім'ях, які | дітей (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |
| |неспроможні або |Показники ефективності: |
| |не бажають | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної |
| |виконувати | політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), грн; |
| |виховні функції | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної |
| | | політики з питань дітей одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної |
| | | політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %; |
| | | зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні |
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих |
| | | обставинах, порівняно з минулим роком, %; |
| | | відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають |
| | | на обліку служби у справах дітей, % |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Заходи державної політики з питань молоді (КТКВК 091103) |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+----------------+---------------------------------------------------------------------------|
| |Створення |Показники затрат: |
| |сприятливих умов| кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді |
| |для соціального | (у розрізі напрямів діяльності), од. |
| |становлення та |Показники продукту: |
| |розвитку молоді | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань |
| | | молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної |
| | | політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн; |
| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної |
| | | політики з питань молоді одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної |
| | | політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %; |
| | | збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики |
| | | негативних явищ в молодіжному середовищі та формування здорового |
| | | способу життя, порівняно з минулим роком, % |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Заходи державної політики з питань сім'ї і забезпечення рівних прав та можливостей |
| | жінок та чоловіків (КТКВК 091104) |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї і забезпечення рівних прав |
| | та можливостей жінок та чоловіків |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+----------------+---------------------------------------------------------------------------|
| |Проведення |Показники затрат: |
| |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї і |
| |заходів, | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
| |спрямованих на| (у розрізі напрямів діяльності), од. |
| |підтримку сім'ї,|Показники продукту: |
| |демографічний | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань |
| |розвиток, | сім'ї і забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
| |забезпечення | (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |
| |гендерної |Показники ефективності: |
| |рівності в | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної |
| |суспільстві | політики з питань сім'ї і забезпечення рівних прав та можливостей жінок |
| | | та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн; |
| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної |
| | | політики з питань сім'ї і забезпечення рівних прав та можливостей жінок |
| | | та чоловіків одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної |
| | | політики з питань сім'ї і забезпечення рівних прав та можливостей жінок |
| | | та чоловіків, порівняно з минулим роком, % |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101, 091102) |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки |
| | дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих |
| | обставинах та потребують сторонньої допомоги |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+----------------+---------------------------------------------------------------------------|
| |Надання |Показники затрат: |
| |соціальних | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.; |
| |послуг дітям, | кількість заходів центрів (у розрізі видів), од.; |
| |молоді та | кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб; |
| |сім'ям, які | кількість штатних працівників центрів, осіб. |
| |опинилися в |Показники продукту: |
| |складних | кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами |
| |життєвих | соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; |
| |обставинах та | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб |
| |потребують | (од.); |
| |сторонньої | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які |
| |допомоги; | опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним |
| |соціальне | супроводом, од. |
| |інспектування |Показники ефективності: |
| |та соціальний | середні витрати на 1 захід (у розрізі їх видів) з проведених центрами |
| |супровід сімей, | соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |дітей та молоді,| середні витрати на 1 учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених |
| |які перебувають | центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |у складних | середні витрати на здійснення соціального супроводу однієї прийомної |
| |життєвих | сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та сім'ї, яка опинилася |
| |обставинах, | в складних життєвих обставинах, грн; |
| |прийомних сімей | середньомісячна заробітна плата працівника центрів соціальних служб |
| |та дитячих | для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |будинків | середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн. |
| |сімейного типу; |Показники якості: |
| |підбір та | збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних |
| |навчання | служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %; |
| |кандидатів в | збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих |
| |опікуни, | обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, |
| |піклувальники, | порівняно з минулим роком, %; |
| |прийомні батьки,| кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні |
| |батьки- | батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб; |
| |вихователі | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які |
| |та їх навчання з| пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб; |
| |метою підвищення| збільшення кількості дітей та молоді, які залучаються до програм |
| |їхнього | з профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, |
| |виховного | порівняно з минулим роком, %; |
| |потенціалу; | збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно |
| |проведення | з минулим роком, % |
| |інформаційно- | |
| |просвітницької | |
| |роботи (у тому | |
| |числі | |
| |виготовлення та | |
| |розміщення | |
| |соціальної | |
| |реклами), | |
| |спрямованої на | |
| |популяризацію | |
| |здорового | |
| |способу життя, | |
| |запобігання | |
| |тютюнопалінню, | |
| |вживанню | |
| |алкоголю та | |
| |наркотиків, | |
| |зниження шкоди | |
| |від вживання | |
| |наркотиків, | |
| |дотримання | |
| |безпечної | |
| |сексуальної | |
| |поведінки | |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за |
| | рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської |
| | катастрофи) (КТКВК 091108) |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги |
| | та підтримки |
|--------+--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+----------------+---------------------------------------------------------------------------|
| |Придбання |Показники затрат: |
| |путівок на | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб; |
| |оздоровлення та | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.; |
| |забезпечення | кількість дітей, які забезпечені відпочинком, осіб. |
| |відпочинком |Показники продукту: |
| |дітей, які | кількість заходів з оздоровлення, од.; |
| |потребують | кількість людино-днів оздоровлення дітей, од., |
| |особливої | у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками, од.; |
| |соціальної уваги| кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах, од. |
| |та підтримки |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на придбання 1 путівки, грн; |
| | | середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн; |
| | | середні витрати на 1 людино-день оздоровлення дітей, грн; |
| | | середні витрати на 1 людино-день відпочинку дітей, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, |
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, |
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у |
| | | загальній кількості дітей у регіоні, % |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.
Заступник директора Департаменту місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.Б.Маркович
Директор департаменту економіки та фінансів
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненко