Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 листопада 2004 р. N 1604
Київ

Про затвердження Програми комплексного
соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2005-2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Одеською обласною державною адміністрацією передбачати у проектах Державного бюджету України та Державної програми економічного та соціального розвитку України кошти на виконання Програми виходячи з реальних можливостей.

3. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Одеській обласній державній адміністрації подавати щороку до 10 лютого Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції звіт про стан виконання Програми.

Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1604

Програма
комплексного соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2005-2015 роки

Загальні положення

Одеса - сучасний промисловий, науковий, торговельний, транспортний, туристичний і культурний центр півдня України та всього європейсько-азіатського Причорномор'я, а також великий центр рекреаційного господарства з населенням понад 1 млн. чоловік. Приморське і прикордонне економіко-географічне положення створює місту і всьому регіону широкі можливості для розвитку міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності.

Щороку до м. Одеси приїжджає на відпочинок понад 1 млн. чоловік (переважно неорганізованих відпочиваючих). У 48 пансіонатах і здравницях у 2003 році поліпшили своє здоров'я 84 тис. чоловік, з них третина - іноземці.

Небезпечні геологічні процеси, зокрема зсуви і обвали на схилах морського узбережжя, провали над підземними виробками (катакомбами), підтоплення більш як 2/3 міської території, призвели до того, що близько 750 будівель у місті перебуває в аварійному стані.

Загальна протяжність виробок (катакомб) завглибшки 25-30 метрів становить майже 100 кілометрів, з яких 15 відсотків потребує першочергового укріплення.

У небезпечній зоні знаходиться понад 1500 будівель, що перебувають на державному обліку як пам'ятки культурної спадщини, частину яких передбачається включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міське житлово-комунальне господарство залишається технічно відсталим, багато проблем у якому останнім часом особливо загострилося.

На виправлення ситуації спрямовується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, мета якої - підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення їх доступності для громадян з низьким рівнем доходів.

Житловий фонд м. Одеси складається з 21 396 будинків загальною площею 18,2 млн. кв. метрів, 54 відсотків з яких збудовано наприкінці XIX - на початку XX століття, а ще 30 відсотків припадає на період 60 - 70-х років.

У вкрай незадовільному стані перебуває ліфтове господарство. Потребують заміни і модернізації 30 відсотків ліфтів, які відпрацювали установлені експлуатаційні строки.

Невирішеними залишаються питання, пов'язані з фінансуванням утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей, насамперед водопостачання і водовідведення, санітарного очищення та переробки сміття.

Теплові мережі перебувають в аварійному стані. Так, строк експлуатації міських котелень перевищив 35 років, унаслідок чого коефіцієнт їх корисної дії становить менше ніж 45 відсотків. Зношення на 70-75 відсотків теплової мережі центральної частини міста, протяжність якої перевищує 11 кілометрів, призводить до значних втрат тепла і негативно позначається на фінансово-господарських результатах діяльності теплопостачальних підприємств.

Реконструкція паливно-енергетичного комплексу є важливою передумовою сталого соціально-економічного розвитку міста.

Загальна протяжність вулиць становить 26 кілометрів, у тому числі магістральних - 263,6 кілометра. У зв'язку із збільшенням потоку транспортних засобів, особливо вантажних (тільки за останні 3-4 роки вантажні перевезення зросли у 10 разів), та нестачею коштів на капітальний ремонт різко погіршився стан доріг. Реконструкції і ремонту потребують 60 відсотків шляхів сполучення.

Потреби населення у перевезеннях задовольняє мережа маршрутів загальною протяжністю 3457,4 кілометра. Для її обслуговування задіяно понад 20 тис. транспортних засобів, у тому числі понад 300 - міського електротранспорту. Проте питання щодо оновлення засобів міського електротранспорту, фізичний знос яких становить 85 відсотків, не вирішуються.

Раціональне використання земельних ресурсів практично неможливо забезпечити без здійснення грошової оцінки землі.

Заклади освіти, охорони здоров'я, культури, що перебувають у комунальній власності міста, потребують капітального ремонту і реконструкції.

Потребують відновлення також об'єкти ландшафтно-рекреаційного комплексу.

Першочергового значення набули соціальні проблеми, зокрема забезпечення зайнятості населення, відновлення культурної спадщини, активізація туристичної діяльності, раціонального використання та збереження природних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації.

Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Основні завдання Програми:

розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також житлового будівництва в місті;

запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідація їх наслідків;

збереження і реставрація об'єктів культурної спадщини;

створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів;

підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку ринку праці;

залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій.

Пріоритетні напрями
соціально-економічного розвитку

Пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку м. Одеси є:

реконструкція і завершення будівництва об'єктів і мереж електро- та водопостачання і водовідведення, берегоукріплення;

реконструкція та будівництво об'єктів теплопостачання, теплових мереж;

модернізація міського електротранспорту;

реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних доріг, внутрішньоквартальних проїздів;

збільшення обсягів будівництва житла, в тому числі доступного для більшості громадян міста;

будівництво, ремонт і реставрація об'єктів соціально-культурної інфраструктури;

проведення робіт, пов'язаних із створенням умов для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, у тому числі автомобільного, екологічного (зеленого) тощо;

ремонт і реставрація пам'яток культурної спадщини, об'єктів ландшафтно-рекреаційного комплексу;

будівництво споруд, призначених для захисту від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Етапи виконання Програми

Програма виконується поетапно.

На першому етапі - 2005-2010 роки - забезпечується розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, житлового будівництва, матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційної галузі, розширення будівництва нових об'єктів, поліпшення соціально-економічного стану міста.

На другому етапі - 2011-2015 роки - продовжується проведення берегоукріплювальних та протизсувних робіт, забезпечується подальший розвиток транспортної інфраструктури міста, збільшення кількості курортно-туристичних закладів, готелів, завершення реалізації визначених Програмою заходів.

Ресурсне забезпечення

Заходи, визначені у додатку до Програми, передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на Одеську облдержадміністрацію, Мінекономіки та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

розв'язання найбільш гострих соціально-економічних проблем міста, поліпшення його інвестиційної привабливості, відновлення соціальної інфраструктури;

залучення додаткових інвестицій в обсязі не менш як 1,5 млрд. доларів США;

створення щороку не менш як 25 тис. додаткових робочих місць;

досягнення повної продуктивної зайнятості населення;

формування у місті сучасного високоефективного конкурентоспроможного санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів загальнодержавного і міжнародного значення шляхом зміцнення його матеріально-технічної бази, створення умов для якісного відпочинку туристів та лікування майже 200 тис. осіб;

збільшення в 1,6 раза надходжень до державного, обласного та міського бюджетів;

поліпшення соціально-економічного стану міста, зростання добробуту громадян, якості їх життя.

Додаток
до Програми

Заходи
щодо забезпечення комплексного соціально-економічного
розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування заходу|Відповідальні| Строк | Орієнтовний | У тому числі за рахунок
|за виконання |виконання,| обсяг |----------------------------------------
| | роки |фінансування,|державного|обласного|бюджету | інших
| | |тис. гривень | бюджету | бюджету |м. Одеси| джерел
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Землевпорядні та містобудівні роботи

1. Розроблення виконавчий 2005-2006 4 000 4 000
генерального плану комітет
міста міської ради 2005 2 000 2 000

2006 2 000 2 000

2. Проведення виконавчий 2005-2007 1 250 50 1 200
землевпорядних комітет
робіт, міської ради, 2005 400 400
інвентаризація Держкомзем
земель і 2006 450 50 400
виконання робіт з
розмежування земель 2007 400 400
державної та
комунальної
власності

___________________
Разом 5 250 50 5 200

             Берегоукріплювальні і протизсувні роботи

3. Проведення Одеська 2006-2015 15 500 10 000 5 500
капітального облдержадмі-
ремонту і ністрація, 2006 1 300 1 000 300
реконструкції Мінприроди,
берегозахисних виконавчий 2007 1 500 1 000 500
протизсувних комітет
споруд від мису міської ради 2008 1 500 1 000 500
Ланжерон до мису
Великий Фонтан 2009 1 500 1 000 500
першої та другої
черги протяжністю 2010 1 600 1 000 600
11,5 кілометра
2011 1 600 1 000 600

2012 1 600 1 000 600

2013 1 600 1 000 600

2014 1 600 1 000 600

2015 1 700 1 000 700

4. Проектування та -"- 2006-2010 28 500 20 000 8 500
будівництво третьої
черги 2006 4 000 4 000
берегозахисних
протизсувних 2007 5 000 4 000 1 000
споруд від мису
Великий Фонтан до 2008 6 000 4 000 2 000
смт Чорноморське
протяжністю 2009 6 500 4 000 2 500
5,5 кілометра
2010 7 000 4 000 3 000

5. Проектування та виконавчий 2006-2009 4 600 4 000 600
будівництво комітет
дренажних систем міської ради, 2006 1 000 1 000
водозниження Держжитло-
підтоплених комунгосп, 2007 1 200 1 000 200
територій в Держводгосп
мікрорайоні 2008 1 200 1 000 200
Курсаки, поблизу
Шкодової гори 2009 1 200 1 000 200

6. Ліквідація виконавчий 2006-2015 19 200 10 000 9 200
підземних комітет
виробок (катакомб) міської ради, 2006 1 790 950 840
протяжністю Держбуд,
15 кілометрів та Держжитло- 2007 1 790 950 840
укріплення комунгосп
фундаментів під 2008 1 790 950 840
житловими
багатоквартирними 2009 1 790 950 840
будинками в
історичній частині 2010 1 790 950 840
міста
2011 1 950 950 1 000

2012 1 950 950 1 000

2013 1 950 950 1 000

2014 2 000 1 000 1 000

2015 2 400 1 400 1 000

___________________
Разом 67 800 44 000 23 800

           Запобігання виникненню техногенних катастроф

7. Рекультивація виконавчий 2006 62 800 3 000 1 000 58 800
полігону твердих комітет
побутових відходів міської ради,
"Дальницькі Мінприроди
кар'єри" та
будівництво
сміттєпереробного
заводу

8. Проведення робіт виконавчий 2005-2006 64 700 55 000 5 000 4 700
із запобігання комітет
руйнуванню дамби міської ради 2005 35 000 35 000
Хаджибейського
лиману 2006 29 700 20 000 5 000 4 700

___________________
Разом 127 500 58 000 5 000 5 700 58 800

                        Теплозабезпечення

9. Розроблення -"- 2005-2007 1 061 000 1 061 000
проектно-
кошторисної 2005 260 000 260 000
документації та
будівництво 2006 274 000 274 000
теплоелектро-
централі по 2007 527 000 527 000
вул. Церковній, 29

10. Реконструкція виконавчий 2006-2015 38 000 18 000 20 000
мереж опалення комітет
житлових будинків у міської ради, 2006 2 850 1 000 1 850
мікрорайонах Держжитло-
Котовському, комунгосп 2007 2 850 1 000 1 850
Таїрова,
Південно-Західному 2008 3 850 2 000 1 850
та Центральному
2009 3 850 2 000 1 850

2010 3 850 2 000 1 850

2011 3 350 2 000 1 350

2012 4 350 2 000 2 350

2013 4 350 2 000 2 350

2014 4 350 2 000 2 350

2015 4 350 2 000 2 350

___________________
Разом 1 099 000 18 000 20 000 1 061 000

                 Водопостачання та водовідведення

11. Реконструкція -"- 2005-2010 424 800 16 000 408 800
аварійних ділянок
водопровідних мереж 2005 68 000 68 000
протяжністю
магістральних 2006 72 400 4 400 68 000
водоводів 12 і
розподільних 2007 70 400 2 400 68 000
мереж 80
кілометрів, 2008 70 400 2 400 68 000
реконструкція
зливової 2009 71 400 3 400 68 000
каналізації
2010 72 200 3 400 68 800

12. Будівництво виконавчий 2006-2009 22 000 18 000 4 000
каналізаційного комітет
колектора глибокого міської ради, 2006 5 000 4 000 1 000
залягання на Держжитло-
ділянці від 10-ї до комунгосп 2007 5 000 4 000 1 000
14-ї станції
Великий Фонтан та 2008 6 000 5 000 1 000
по вул. Довгій
2009 6 000 5 000 1 000

___________________
Разом 446 800 34 000 4 000 408 800

         Будівництво і реконструкція автомобільних доріг

13. Будівництво та виконавчий 2006-2015 495 000 40 000 5 000 150 000 300 000
капітальний ремонт комітет
автомобільних доріг міської ради, 2006 58 500 11 000 1 000 16 500 30 000
у місті Укравтодор
2007 58 500 11 000 1 000 16 500 30 000

2008 53 500 6 000 1 000 16 500 30 000

2009 53 500 6 000 1 000 16 500 30 000

2010 53 500 6 000 1 000 16 500 30 000

2011 46 500 16 500 30 000

2012 46 500 16 500 30 000

2013 41 500 11 500 30 000

2014 41 500 11 500 30 000

2015 41 500 11 500 30 000

___________________
Разом 495 000 40 000 5 000 150 000 300 000

                        Енергозабезпечення

14. Реконструкція виконавчий 2006-2008 29 500 9 500 20 000
системи зовнішнього комітет
освітлення міста міської ради 2006 6 900 3 500 3 400

2007 11 400 3 000 8 400

2008 11 200 3 000 8 200

___________________
Разом 29 500 9 500 20 000

               Розвиток транспортної інфраструктури

15. Розроблення виконавчий 2005-2010 46 000 27 900 4 000 14 100
проектно- комітет
кошторисної міської ради, 2005 3 500 2 000 500 1 000
документації і Держжитло-
будівництво першої комунгосп 2006 6 500 5 000 500 1 000
черги швидкісної
трамвайної лінії 2007 5 900 2 900 500 2 500
завдовжки
18 кілометрів від 2008 8 100 5 000 500 2 600
вул. Паустовського
до Пересипських 2009 11 000 7 000 1 000 3 000
мостів
2010 11 000 6 000 1 000 4 000

16. Модернізація та виконавчий 2005-2015 187 500 49 500 48 000 90 000
оновлення рухомого комітет
складу міського міської ради, 2005 10 000 2 000 8 000
електротранспорту Держжитло-
комунгосп 2006 16 600 4 600 4 000 8 000

2007 16 600 4 600 4 000 8 000

2008 17 600 4 600 5 000 8 000

2009 19 600 4 600 5 000 10 000

2010 19 600 4 600 5 000 10 000

2011 19 600 4 600 5 000 10 000

2012 19 600 4 600 5 000 10 000

2013 19 600 4 600 5 000 10 000

2014 15 100 5 100 5 000 5 000

2015 13 600 5 600 5 000 3 000

___________________
Разом 233 500 77 400 48 000 94 000 14 100

              Збереження та реконструкція історичної
                      забудови центру міста

17. Реконструкція і виконавчий    2005-2007         65 000     63 000              2 000
реставрація         комітет
пам'ятки            міської ради,   2005            18 300     18 300
містобудування      Держбуд
XIX століття -                      2006            23 700     22 700              1 000
міської клінічної
інфекційної лікарні                 2007            23 000     22 000              1 000
на вул. Пастера,
5/7

18. Реконструкція і виконавчий      2005             5 500      5 000                500
реставрація будинку комітет
Старої біржі на     міської ради,
пл. Думській, 1     Держбуд

19. Реконструкція і      -"-      2005-2006         11 500     11 100                400
реставрація
будівель                            2005             9 600      9 500                100
Воронцовського
палацу у пров.                      2006             1 900      1 600                300
Воронцовському, 2

20. Реконструкція і      -"-      2005-2006          4 700      4 200                500
реставрація
ансамблю                            2005             2 200      2 200
Приморського
бульвару                            2006             2 500      2 000                500

21. Реконструкція        -"-      2006-2008         20 000      9 000              2 000      9 000
Потьомкінських
сходів та підпорних                 2006             2 000      2 000
стін Приморського
бульвару                            2007             8 000      3 000              1 000      4 000

                                    2008            10 000      4 000              1 000      5 000

22. Реконструкція і      -"-      2006-2015         21 000     15 200              5 800
реставрація
житлових будинків                   2006             3 300      2 300              1 000
історичної забудови
центру міста                        2007             3 300      2 300              1 000

                                    2008             3 300      2 300              1 000

                                    2009             3 300      2 300              1 000

                                    2010             1 300      1 000                300

                                    2011             1 300      1 000                300

                                    2012             1 300      1 000                300

                                    2013             1 300      1 000                300

                                    2014             1 300      1 000                300

                                    2015             1 300      1 000                300

___________________
Разом                                              127 700    107 500             11 200      9 000

                    Соціально-культурна сфера

23. Спорудження     виконавчий    2006-2015      1 584 300     29 300             55 000  1 500 000
житлових будинків   комітет
(з розрахунку 300 - міської ради    2006           158 800      3 300              5 500    150 000
350 тис. кв. метрів
на рік)                             2007           158 800      3 300              5 500    150 000

                                    2008           158 800      3 300              5 500    150 000

                                    2009           158 800      3 300              5 500    150 000

                                    2010           158 800      3 300              5 500    150 000

                                    2011           158 800      3 300              5 500    150 000

                                    2012           157 800      2 300              5 500    150 000

                                    2013           157 800      2 300              5 500    150 000

                                    2014           157 800      2 300              5 500    150 000

                                    2015           158 100      2 600              5 500    150 000

24. Будівництво     виконавчий      2005            26 500     26 000                500
середньої           комітет
загальноосвітньої   міської ради,
школи по            МОН
вул. Вавілова, 5,
із сучасною
технічною та
навчально-
методичною базою

25. Реконструкція   виконавчий    2005-2006         26 000     24 000              2 000
міської дитячої     комітет
лікарні N 2 по      міської ради,   2005            17 000     16 000              1 000
вул. Дача           МОЗ
Ковалевського, 81                   2006             9 000      8 000              1 000
(друга черга)

26. Реконструкція        -"-        2005            10 500     10 000                500
міської лікарні N 9
імені професора
О.I. Мінакова по
вул. Пастера, 9

27. Реконструкція        -"-        2005             5 500      5 000                500
міської
туберкульозної
лікарні N 1

28. Будівництво          -"-      2005-2008         95 000     64 000             31 000
міської лікарні
швидкої медичної                    2005             5 000      5 000
допомоги
                                    2006            30 000     20 000              10 000

                                    2007            25 000     14 000              11 000

                                    2008            35 000     25 000              10 000

29. Реконструкція   виконавчий    2005-2006          5 000                5 000
Центру ВІЛ/СНІДу    комітет
                    міської ради,   2005             2 000                2 000
                    МОЗ
                                    2006             3 000                3 000

30. Будівництво     виконавчий    2005-2008        131 000                         1 000    130 000
муніципального      комітет
концертно-          міської ради    2005            20 500                           500     20 000
спортивного
комплексу на                        2006            35 200                           200     35 000
5 тис. місць
                                    2007            35 200                           200     35 000

                                    2008            40 100                           100     40 000

___________________
Разом                                            1 883 800    158 300     5 000   90 500  1 630 000

                   Ландшафтно-рекреаційна сфера

31. Реконструкція        -"-        2006             4 500      3 000              1 500
Одеського
зоологічного парку

32. Розроблення     виконавчий      2006               900        700                200
проекту             комітет
реконструкції       міської ради,
курорту "Куяльник"  МОЗ
для надання статусу
курорту державного
значення

33. Будівництво     виконавчий    2006-2015        250 500                           500    250 000
50 готелів          комітет
туристичного та     міської ради    2006            25 100                           100     25 000
бізнес-класу
                                    2007            25 200                           200     25 000

                                    2008            25 200                           200     25 000

                                    2009            25 000                                   25 000

                                    2010            25 000                                   25 000

                                    2011            25 000                                   25 000

                                    2012            25 000                                   25 000

                                    2013            25 000                                   25 000

                                    2014            25 000                                   25 000

                                    2015            25 000                                   25 000

34. Популяризація у Держтурадмі-  2005-2015          3 650                           550      3 100
вітчизняних і       ністрація,
зарубіжних засобах  виконавчий      2005               250                            50        200
масової інформації  комітет
привабливості       міської ради    2006               250                            50        200
Одеського курортно-
туристичного                        2007               250                            50        200
комплексу
                                    2008               350                            50        300

                                    2009               350                            50        300

                                    2010               350                            50        300

                                    2011               350                            50        300

                                    2012               350                            50        300

                                    2013               350                            50        300

                                    2014               350                            50        300

                                    2015               450                            50        400

35. Забезпечення    Держтурадмі-  2005-2015          5 450                           550      4 900
створення єдиної    ністрація,
інформаційної       МОЗ,            2005               450                            50        400
курортно-           виконавчий
туристичної мережі, комітет         2006               450                            50        400
її інтеграції в     міської ради
мережу України                      2007               450                            50        400
та інших держав
                                    2008               550                            50        500

                                    2009               550                            50        500

                                    2010               550                            50        500

                                    2011               550                            50        500

                                    2012               550                            50        500

                                    2013               550                            50        500

                                    2014               550                            50        500

                                    2015               250                            50        200

36. Участь у        Держтурадмі-  2005-2015          4 100                         1 000      3 100
міжнародній і       ністрація,
регіональній        Мінекономіки,   2005               200                                      200
виставкових         виконавчий
кампаніях в Україні комітет         2006               300                           100        200
та закордоном       міської ради
                                    2007               300                           100        200

                                    2008               400                           100        300

                                    2009               400                           100        300

                                    2010               400                           100        300

                                    2011               400                           100        300

                                    2012               400                           100        300

                                    2013               400                           100        300

                                    2014               400                           100        300

                                    2015               500                           100        400

___________________
Разом                                              269 100      3 700              4 300    261 100

        Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко"

37. Активізація     виконавчий    2005-2011        110 177                                  110 177
роботи з виконання  комітет
плану розвитку      міської ради    2005            15 694                                   15 694
спеціальної
(вільної)                           2006            15 960                                   15 960
економічної
зони "Порто-                        2007            15 162                                   15 162
франко" на період
до 2011 року                        2008            15 428                                   15 428

                                    2009            15 960                                   15 960

                                    2010            16 013                                   16 013

                                    2011            15 960                                   15 960

___________________
Разом                            220 354           110 177                                  110 177

Усього                                           4 895 127    550 450    63 000  428 700  3 852 977

У тому числі за роками              2005           518 094    136 000     2 000   14 600    365 494

                                    2006           862 650    129 100    13 000   61 990    658 560

                                    2007         1 002 202     80 450     5 000   59 290    857 462

                                    2008           470 268     69 550     6 000   57 590    337 128

                                    2009           380 700     40 550     6 000   41 090    293 060

                                    2010           372 953     32 250     6 000   39 790    294 913

                                    2011           275 360     12 850     5 000   35 450    222 060

                                    2012           259 400     11 850     5 000   36 450    206 100

                                    2013           254 400     11 850     5 000   31 450    206 100

                                    2014           249 950     12 400     5 000   26 450    206 100

                                    2015           249 150     13 600     5 000   24 550    206 000