Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
09.02.2011 N 74/403

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2011 р. за N 232/18970

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України,
Міністерства соціальної політики України
N 1116/673 від 24.10.20
12)

Про внесення змін до Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів

З метою удосконалення методологічних документів, необхідних для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, відповідно до положень Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, наказуємо:

1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 01.10.2010 N 1148/3437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за N 944/18239, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Забезпечити доведення Типового переліку для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р.А.) - до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є.Ю. та заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Домашенка А.В.

Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

Голова Комісії з проведення реорганізації, заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту А.В.Домашенко

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
01.10.2010 N 1148/3437

(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
09.02.2011 N 74/403)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2011 р. за N 232/18970

                         ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
"Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді"
за видатками, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів *

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Програма|Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих|
| | обставинах |
| | (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
| | (далі - КТКВК) 090700) |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення надання соціальних послуг дітям, |
| | які опинилися в складних життєвих обставинах |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Утримання закладів, |Показники затрат: |
| |що надають | кількість установ у розрізі їх видів (притулків для дітей, |
| |соціальні послуги | центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних |
| |дітям, які опинилися| гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |
| |в складних життєвих | піклування), од.; |
| |обставинах; | кількість штатних працівників (у притулках для дітей, центрах |
| |надання соціальних | соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних |
| |послуг дітям, які | гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |
| |опинилися в складних| піклування), осіб; |
| |життєвих обставинах | кількість місць у притулках для дітей/центрах соціально- |
| | | психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках для |
| | | дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, од. |
| | |Показники продукту: |
| | | кількість осіб, які перебували в притулках для дітей/центрах |
| | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальних гуртожитках|
| | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, |
| | | осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середньорічні витрати на одне місце в притулку для дітей/центрі |
| | | соціально-психологічної реабілітації дітей/соціальному гуртожитку|
| | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, |
| | | грн; |
| | | середньомісячна заробітна плата працівника притулку для |
| | | дітей /центру соціально-психологічної реабілітації дітей/ |
| | | соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених |
| | | батьківського піклування, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | зменшення кількості дітей, які перебували в закладах соціального |
| | | захисту в регіоні за рік, порівняно з попереднім роком, %; |
| | | кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих|
| | | в сім'ї протягом року, осіб; |
| | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |
| | | піклування, влаштованих у сім'ї громадян України (усиновлення, |
| | | опіка, піклування, патронат: прийомні сім'ї та дитячі будинки |
| | | сімейного типу) протягом року, осіб; |
| | | кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття |
| | | із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених |
| | | батьківського піклування (працевлаштовано, забезпечено житлом, |
| | | відновлено родинні зв'язки, здобуто навички самостійного життя), |
| | | осіб |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КТКВК 090802) |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення соціально-правового захисту дітей |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Створення умов для |Показники затрат: |
| |забезпечення прав | кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей |
| |дітей, у тому числі | (у розрізі напрямів діяльності), од. |
| |тих, які виховуються|Показники продукту: |
| |в сім'ях, які | кількість учасників регіональних заходів державної політики з |
| |неспроможні або не | питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), осіб; |
| |бажають виконувати | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |
| |виховні функції | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки |
| | | сімейного типу, осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |
| | | державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів |
| | | діяльності), грн; |
| | | середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах |
| | | державної політики з питань дітей одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами |
| | | державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %; |
| | | зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні|
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих |
| | | обставинах, порівняно з минулим роком, %; |
| | | відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що |
| | | знаходяться на обліку служби у справах дітей, %; |
| | | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського |
| | | піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки |
| | | сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, |
| | | позбавлених батьківського піклування в регіоні, % |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма|      Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091101)       |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета |Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які |
| | перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Утримання центрів |Показники затрат: |
| |соціальних служб для| кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, |
| |сім'ї, дітей та | од.; |
| |молоді; | кількість штатних працівників центрів, осіб; |
| |надання соціальних | загальна площа приміщень, кв.м; |
| |послуг дітям, молоді| обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх |
| |та сім'ям, які | видів), од. |
| |опинилися в складних|Показники продукту: |
| |життєвих обставинах | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та|
| |та потребують | молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб |
| |сторонньої допомоги;| для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.; |
| |соціальне | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, |
| |інспектування та | сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених |
| |соціальний супровід | соціальним супроводом, од. |
| |сімей, дітей та |Показники ефективності: |
| |молоді, які | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для |
| |перебувають у | сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |складних життєвих | середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних |
| |обставинах, | служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |прийомних сімей та | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника |
| |дитячих будинків | центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |сімейного типу; | середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн; |
| |підбір та навчання | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |
| |кандидатів в | (у розрізі їх видів), грн. |
| |опікуни, |Показники якості: |
| |піклувальники, | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, |
| |прийомні батьки, | прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, |
| |батьки-вихователі | осіб; |
| |та їх навчання з | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, |
| |метою підвищення їх | які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, |
| |виховного потенціалу| осіб; |
| | | збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, |
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних |
| | | життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним |
| | | результатом, порівняно з минулим роком, % |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВК 091102) |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета |Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, |
| | молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та |
| | потребують сторонньої допомоги |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Надання соціальних |Показники затрат: |
| |послуг дітям, молоді| кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.; |
| |та сім'ям, які | кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб. |
| |опинилися в складних|Показники продукту: |
| |життєвих обставинах | кількість звернень до центру, од.; |
| |та потребують | кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених |
| |сторонньої допомоги;| центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб; |
| |проведення | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги |
| |інформаційно- | (у розрізі їх видів), осіб. |
| |просвітницької |Показники ефективності: |
| |роботи, спрямованої | середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений |
| |на популяризацію | центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн; |
| |здорового способу | середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), |
| |життя, запобігання | проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, |
| |тютюнопалінню, | грн. |
| |вживанню алкоголю |Показники якості: |
| |та наркотиків, | збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрів |
| |зниження шкоди від | соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим |
| |вживання наркотиків,| роком, %; |
| |дотримання | відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень,|
| |безпечної | які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої |
| |сексуальної | соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %; |
| |поведінки | відсоток зменшення кількості осіб регіону, які перебувають в |
| | | складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та |
| | | наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| | | послуг порівняно з минулим роком, % |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Програма|                Заходи державної політики з питань молоді (КТКВК 091103)                 |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Створення |Показники затрат: |
| |сприятливих умов для| кількість регіональних заходів державної політики з питань |
| |соціального | молоді (у розрізі напрямів діяльності), од. |
| |становлення та |Показники продукту: |
| |розвитку молоді | кількість учасників регіональних заходів державної політики з |
| | | питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |
| | | державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів |
| | | діяльності), грн; |
| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах |
| | | державної політики з питань молоді одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами |
| | | державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %;|
| | | збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з |
| | | профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та |
| | | формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, % |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
| | (КТКВК 091104) |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Проведення |Показники затрат: |
| |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення|
| |заходів, спрямованих| рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів|
| |на забезпечення | діяльності), од. |
| |гендерної рівності в|Показники продукту: |
| |суспільстві | кількість учасників регіональних заходів державної політики із |
| | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |
| | | (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |
| | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей |
| | | жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн; |
| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах |
| | | державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей |
| | | жінок та чоловіків одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із |
| | | забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, |
| | | порівняно з минулим роком, % |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Заходи державної політики з питань сім'ї (КТКВК 091107) |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Проведення |Показники затрат: |
| |регіональних | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї|
| |заходів, спрямованих| (у розрізі напрямів діяльності), од. |
| |на підтримку сім'ї, |Показники продукту: |
| |демографічний | кількість учасників регіональних заходів державної політики з |
| |розвиток | питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), осіб. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на проведення одного регіонального заходу |
| | | державної політики з питань сім'ї |
| | | (у розрізі напрямів діяльності), грн; |
| | | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах |
| | | державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. |
| | |Показники якості: |
| | |збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами |
| | |державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, % |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|Програма| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за |
| | рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської |
| | катастрофи) (КТКВК 091108) |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета |Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги |
| | та підтримки |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Завдання | Результативні показники |
|--------+--------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |Придбання путівок на|Показники затрат: |
| |оздоровлення та | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, осіб; |
| |забезпечення | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од.; |
| |відпочинком дітей, | кількість дітей, які забезпечені відпочинком, осіб. |
| |які потребують |Показники продукту: |
| |особливої соціальної| кількість заходів з оздоровлення, од.; |
| |уваги та підтримки | кількість людино-днів оздоровлення дітей, од., |
| | | у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними |
| | | путівками, од.; |
| | | кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах, од. |
| | |Показники ефективності: |
| | | середні витрати на придбання однієї путівки, грн; |
| | | середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн;|
| | | середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей, грн; |
| | | середні витрати на 1 людино-день відпочинку дітей, грн. |
| | |Показники якості: |
| | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, |
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | збільшення кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, |
| | | порівняно з минулим роком, %; |
| | | питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у |
| | | загальній кількості дітей в регіоні, % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та
результативних показників може бути уточнений і розширений.

Директор Департаменту місцевих бюджетів
Міністерства фінансів України Г.В.Карп

Директор Департаменту фінансів охорони здоров'я та соціальних програм
Міністерства фінансів України С.О.Діденко

Директор Департаменту економіки та фінансів Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту Р.А.Мироненко